您好,这个的话,是可以申请退税的,这个可以

我公司给对方开具了增值税专票,对方1月份已进行认证抵扣,2月份对方把此专票做进项税额转出,并把发票联抵扣联已寄回给我。请问我这边是按照红字发票销售方申请红字正常冲红就可以了是吗?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师,麻烦问下我们1月从牧业公司收购牛,我们已经售出,取得的免税发票正常是可以抵扣9%增值税,但是对方企业未做归类,1月报税时我就抵扣不了进项,需要正常缴纳增值税,但是等到2月对方企业做完归类,把这张发票作废,在重新给我们开发票,就可以抵扣税款了,那这笔可以抵扣的进项税款我可以申请退税吗
老师,我们是一般纳税人公司,一月份我们购入牛收到的发票是普通免税,对方开错了,应该开成自产自销农产品免税发票,这样我能抵扣9的进项税额,然后当月销售了,我二月初报税时把这部分税款缴纳了,在2月份时联系对方把发票作废重新开成自产自销农产品发票了,我能抵扣9的进项税,但是这部分9的进项税额我能申请退税吗
老师好,请问销售方在22年8月开具增值税专票给公司,现在想作废这张发票,但我们已经抵扣了进项税,那是不是让对面直接作废,然后我方再做对应账务处理就可以了
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
退税金额大会有风险吗。需要退税37000多
会涉及到专管员查账吗
这的话,是不会的,这个退税不影响你的处理,查账这个不会