应付账款暂估需要做调整

老师,12月暂估成本,发票没有,我这边企业所得税汇算清缴进行调整,但是我的账务应该怎样处理,是不是,我暂估挂科目,如果我当时借,主营业务成本,贷,应付账款,现在2月做账处理为,借,应付账款暂估,贷,以前年度损益调整,对吧老师
之前暂估了成本,现在汇算清缴时要把暂估的成本冲掉补交企业所得税,那需要调整财务报表吗,怎么做账务处理
老师,我在填企业所得税汇算清缴表,应付账款暂估需要做调整吗?
应付账款--暂估应付账款,所得税汇算清缴清缴什么情况下需要调增?
老师,去年暂估费用,今年汇算清缴发票没来,需要填账嘛,做的管理费用,其他应付款,调整需要更正所有报表嘛
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
那贷方金额取自哪里
取应付账款-暂估贷方余额
我暂估的在5月份之前取得的了发票并做账是不是就不用调整了
暂估的在5月份之前取得的了发票并做账,就不用调整了