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老师你好:3月1号转入一个新员工,他的三金1569.80,我转给他前单位了,这个分录怎么做

2023-03-28 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-28 14:52

借:其他应收款 贷:银行存款 让他找发票来冲呢

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借:其他应收款 贷:银行存款 让他找发票来冲呢
2023-03-28
计提单位承担部分(假设比例为工资的 30%) 借:管理费用 / 销售费用 — 社保费(单位) 150(如工资 500×30%) 贷:应付职工薪酬 — 社保费(单位) 150 计提并代扣个人承担部分(假设比例为 10%) 借:应付职工薪酬 — 工资 50 贷:其他应付款 — 社保费(个人) 50 发放 8 月工资(假设 500 元) 借:应付职工薪酬 — 工资 500 贷:其他应付款 — 社保费(个人) 50 贷:银行存款 450 缴纳社保(合计 = 单位 150 %2B 个人 50) 借:应付职工薪酬 — 社保费(单位) 150 借:其他应付款 — 社保费(个人) 50 贷:银行存款 200 员工将个人部分转账归还 借:银行存款 50 贷:其他应付款 — 社保费(个人) 50
2025-09-05
你好; 你这个员工是发的几月的工资 ; 怎么会转给之前的单位 ; 意思是现在调入的公司来承担这部分工资和社保费用吗  
2023-04-19
代替交的时候借其他应收款贷银行存款。 交上钱给单位借银行存款贷其他应收款。
2024-04-10
借:管理费用-辞退补偿 贷:应付职工薪酬-一次性补偿
2024-01-30
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