可以的,可以这么做的,你也可以直接结转到转出未交增值税比较合适,你做进项的话和你附表二里面不一致。

请问老师公司有股东从1月份起每个月给他发一千元工资,且因他在其它单位有任职所以在我们单位不需要缴纳社保那些,这种情况应该签什么合同比较合适呢?可以安非全日制用工来签,按工资薪金每个月个税么
外购/自产货物无偿赠送客户,需视同销售吗,进项税额是否可以抵扣
老师你好,我们是独资企业,现在税务局推送过来成本发票金额122万,工资是没有发票的,工资应发32万,实发30.8万,请问老师成本是成本发票+应发工资还是实发工资金额?急急
老师,怎么在手机电子税务局app下载增值税申报表
给销售人员修理电脑的费用计入管理费还是销售费用
你好,滴滴打车取得的电子普票从今年起不能抵扣进项税了?
公司经营办公地址变更需要提供什么资料?
老师现在渣土清运费开*建筑服务*渣土清运费是多的吧
科目余额表期初和期末余额合计是负数正常的么?为什么会是负数
公司经营办公地址需要提供什么资料?
转出未交增值税这个怎么做
管理费用后面跟设么二级科目
我感觉不对啊付款付了580
我的分录有错误
借应交税费应交增值税转出未交增值税,待l贷应交税费应交增值税减免税款。
只全额抵扣二百八的,剩下的那一部分不允许全额抵扣。
是的只能抵扣280
管理费用 --其他、 580 应付账款 580
借应交税费应交增值税转出未交增值税,待l贷应交税费应交增值税减免税款。老师,这样就抵扣了吗?还没转到进项啊
是不是还差了一个 借应交税费-应交增值税-进项税额280 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税280
你好,转出未交增值税是结转到未交增值税里面去的。
销项减进项减280等于未交增值税。
还有个300是进项管理 虽然开的普通,我看以前的账 可以抵扣 借管理费用-维护费265.49 应交税费-进项34.51 贷应付账款300
300的,这个是普通发票抵扣不了的。
借应交税费应交增值税转出未交增值税,待l贷应交税费应交增值税减免税款。老师可以补充完整吗?因为我不会
是专用发票才可以抵扣。
这笔分录转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,做这一个了,你能看出点什么来?
结转需要缴纳的增值税了,你看一下我给你写的这一分录,你能看懂吗?
那3月份来的票要4月份抵扣吧
你好,三月份当月就可以抵扣。
3.7的票,明天问问有没有抵扣
现在才是三月份,你这个月如果需要交增值税,可以抵扣的。