你好; 因为你 系统设置了 费用在借方余额; 你做贷方 会识别不了

你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
你好老师,以前年度的财务费用—利息做到贷方了,但是,财务软件费用方面取数直接统计借方发生额,对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中,导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中,但实质上,财务系统的本年利润已经核算了该利息收入,即利润表错误,本年利润科目正确,现在该如何调整
老师,把利息录入财务费用贷方,为什么系统提示该科目发生额应在借方,否则影响利润表取数?
老师,老师,在一开始建账时候,财务费用,利息收入在贷方,但是在收到利息收入的时候又把它记在借方负数。所以导致资本负债表和利润表不一样。如果我现在调整科目的方向了,前期的数据会有影响吗?
老师,银行收到结息款,记账的时候,借:银行存款,贷:财务费用-利息收入,对吗?为什么提示[财务费用一利息收入]方向不正确,会对利润表的取值公式造成影响。需要调整财务费用一利息收入的借贷方问吗?谢谢
支付给农业局的无害化处理病死猪银行单据怎么入账
1、留抵退税 主要是退税的条件是什么?2、 每次留抵额 不超2万应该不会存在要退税吧?
支付以前年度的增值税所得税以及印花税分录
发现有一个固定资产累计折旧科目错了,现在如何调整,如图圈起来的数据应在贷方
老师,请问本月在电子税务局里面申报的社保费,是对应的工资表里面10月份,还是11月份?
老师,24年的保险其中4月-12月员工个人承担部分没有计入其他应收款,而是直接计入管理费用-社险里了,这样账务上怎么进行
法人是跑运输的,注册了个体工商户,法人就是司机,能给自己开工资吗
老师,电子章需要申请才能有吗
老师,我们收到一张商业汇票,供应商那边兑不了,发起了追索。那我们还能往上追索吗
你好老师,我是小规模前面没有开票,12月份可以一次性开100万吗
可我们一直都是,利息录入贷方,手续费录入借方
你好; 做借方负数 体现利息收入
贷方正数不是一样的吗
你好; 你系统识别不了; 不信你可以做贷方去看看; 到时可能你报表不平的
好吧,谢谢
可贷方银行存款不能是负数,这样分录不平了
你好; 银行怎么会做贷方去; 你不是做利息收入分录吗
如果按你说的,财务费用在借方,银行存款不就在贷方咯?
你好; 收到利息比如收到了100 ; 借银行存款 100 借 财务费用- 利息收入 -100
就是这样做,系统提示财务费用发生额应在借方
你好; 你这样做 财务费用在借方放着; 和你的财务费用手续费等冲减;