你好; 请款出来 ;这个是你公司要承担的成本不

老师,有这样个问题,我们是建筑业,营改增之前收到的甲方的工程款后,在对公户里又转到我们老板的个人账户,分录是借:其它应付款—借款 贷:银行存款 但是这些钱转到老板个人账户,因为不懂用来老板买材料和付人工费,这些费用就直接给了材料商和供货商了,关键是他不懂,所以其它应付款一栏中出现了付时, 老师您看我这种情况我怎么办
老师你好!我们合作社承包了地方政府一项防沙放风种植梭梭的工程,工程中雇佣了很多农民工,政府为了我们能按时给农民工发工资,就让我们又单独设立了农民工工资保证金账户。每个工程开工前必须缴纳一定的保证金才可以正常种植! 这个保证金是法人自己垫付的款。 前期我也咨询过你们的老师,他们让这样处理会计分录:借:其他应收款/保证金,贷:其他应付款/法人 银行收到保证金时: 借:银行存款,贷:其他应收款/保证金。 那么请问老师如果以后这笔保证金要是退回,如何做会计分录???
老师:请问一下我们比如和建工合作,以建工的名义投的标,我们的款都要从建工帐上付,我们拿了一些发票想请款出来,建工那边说算做垫支款,实际上未付这笔款,我们之前实际发生时是这样做的,借:其他应收款-单位往来建工,贷:货币资金(我们自己的个人帐户),借:货币资金(建工帐户)贷:其他应付款-其他应付个人,现在怎么做分录呀?
找郭老师回复一下。老师 我们公司初建工会的时候 建设资金是由公司自己垫付的 后来工会成立起来后 总工会转了5万的建设基金到工会银行账户,当时我做账是做的,借银行-工会 贷其他应付-工会,后面如果有工会支出,我就做,借 其他应付-工会 贷银行-工会。现在我们公司的公账上收到了上季度的工会经费返还3万多,然后我们把公账上的经费返还又转到了工会账户,可是这样后 我的分录就不平了呀 ,老师 我这分录是对的吗 如果是对的话 像后面公账转工会的时候 其他应付-工会 这个科目就没有余额了呀
老师,请问我们单位付一笔临时用地复垦保证金。单位开了一个专用账户,专门是存放该项土地复垦保证金的(跟银行、甲方签了监管协议)。那么这笔保证金是我们单位跟财政的借款,财政把这笔借款转到我们单位零余额账户,我们再通过零余额账户转到保证金专用账户(都是我单位的账户)。①收到财政借款,借:1011 零余额账户用款额度 100万,贷:其他应付款 100万),②付土地复垦保证金,借:102199 其他货币资金 100万,贷:1011 零余额账户用款额度 100万),③完工后退回财政,借:其他应付款-保证金,贷:其他货币资金。老师,这笔保证金跟财政的往来是这样帐物处理吗?
老师,后来接的账,之前的应收账款a现金收回来的因为是手工账,期初科目明细未承接,后期按发生额继续做账应收a为负数,现在银行明细到账,发现应收a其实为正数,我怎么调账呢
老师您好,24年根据合同确认了整个项目的收入。确认了480000元。25年这个项目已经回款40万,剩余8万元现在业务说收不回来了。24年是开票40万,无票收入8万元。我账上要冲减收入,我需要什么原始单据吗?谢谢老师
财务报表之间的勾稽关系
全量发票导出来,个人在税务代开的发票,税率都是零,实际取得的纸质发票税率是星号么?
请问一般纳税人取回茶叶增值税专用发票,税率13个点,勾选能抵扣几个点呢
您好,A公司+B公司=A公司,做吸收合并,税务上有什么政策和注意事项
老师,我公司竞拍矿山并销售石料的,前期是以另一个公司拍卖,后来由于地方政府要求,在矿山所在地成立了我公司,后面实际经营都是我公司,成立时注册资本金200万,认缴的,我账上挂那个单位借款,现在老板说把我公司与另外一个公司的借款转200万为实收资本,这不行吧?
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
我公司有一个固定资产向个体户采购,之前按季度给开发票,设备按暂估入了账,也提了折旧,现在个体户没法开具后续发票了,这个固定资产入账价值怎么调整?后续还能计提折旧吗
老师好,一般纳税人,房产土地,出租给个人,从租交的房产土地税,还用给个人开发票吗
算做我公司的垫支款,不是实际的成本
你好; 既然是垫付的; 你在其他应收款挂着即可 ; 你这个收到了之后 要支付出去是hi吗
如果建工付了这笔款,我们就是做借:货币资金-个人帐户,贷:货币资金-建工帐户
现在是没付,算我们的垫支款,我们把票给建工了。
你好; 算你们在挂靠对方 资质; 来开展业务吗
算合作的,是建工中的标。我们做事
那应该是建工到时给你付款; 你开票给对方; 这个 你拿着发票去 ; 是你自己开的 对方建工抬头出去的发票吗 ? 不然你这个科目都挂不平的
老师在吗
在的 ; 你看看上面我说的; 你可以回复下;才好判断的
就是一些费用,我们拿来请款用的,没有对他开票
等于给我们报销,我们请款用
你好; 那 这些钱都是你支付的吗; 只是单纯的用发票去 回来款; 你这个款要做收入还是干嘛的; 你业务有点绕
费用报销的发票也是开的建工的名称
简单说就是款在建工帐上,我们要用钱就先用发票请点款到自己帐上
那这个建工给你钱; 你应该去做收入去的 ; 没有看懂你为什么要做这笔,借:货币资金(建工帐户)贷:其他应付款-其他应付个人
现在建工不付这笔钱,算做垫支款
不付款 那你也不应该去做这笔科目的; 你只需要去做 借:其他应收款-单位往来建工,贷:货币资金或者其他应付款-个人账户; 挂这笔即可
这是我们自己做的内部帐,收到工程款了我们才做收入
你内部账 ; 你也不会去挂后面这笔的 ; 你只需要挂垫付的款哦 ; 你这做第二笔你后期怎么平衡
建工收到工程款了,我们这边也要做借:货币资金-建工装饰帐户,贷:主营业务收入-工程项目收入
因为不做后面第二笔,那就体现不了建工帐户上的余额呀
我们还有货币资金-建工帐户,
那你就按照你写的; 只是我个人觉得这样做 ;很麻烦;