账载金额就是你账上记载的钱。
老师,纳税调整项目明细表里面的视同销售收入的账载金额,税收金额,调整的金额如何填写阿
老师,请问企业所得税汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里的账载金额跟税收金额填写一样,就说明不需要调增调减是吗?
你好,汇算清缴里的账载金额和税收金额是什么意思?纳税调整项目明细表中业务招待费支出账载金额为53360,那税收金额是多少?
老师,纳税调整项目明细表里的账载金额,税收金额,调增金额和调减金额是什么意思,怎么填写
汇算清缴年报里面的纳税调整项目明细表账载金额和税收金额是怎么填呢
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
税收金额就是税法允许你扣除的。
太深奥了,难理解,账载金额主要填写什么老师
比如说业务招待费5账上记载了100,账载金额就是100
老师,14栏职工薪酬填不了吗
可以填,有工资薪金就可以填到里面
还有32栏资产折旧、摊销
这里没有填的选项老师
工资需要填写在职工薪酬纳税调整明细表里面
老师,这里要填写一样的金额吗
看你折旧在哪个科目,在管理费用记账就填写在管理费用里面
老师,就在管理费用里,但是提交的时候就有提示信息
就是你的填写资产折旧明细表
累计折旧科目在管理费用里面,但是销售费用还要填写,这样不重了吗
你销售费用里面就不用填写折旧了。
他现在提示这个,提交不了
列表里没有资产折旧摊销明细表,要怎么加?
您这个提示就是得填写一张叫资产折旧明细表的一张表格。而不是你填写的期间费用明细表。
那要怎么加进去,列表里没有105080的表
就是在您最开始填进去的时候,选择这张表勾选上。
那公司买的车在这个表里填在哪个位置
填写在固定资产原值里面