如果是没有发票的,你可以填写在纳税调整明细表扣除项目30栏里面。
老师你好,就是我调整了跨年度21年的账,通过利润分配…未分配利润调整的,未分配利润之前是亏损的,现在调整后是33.2万,盈利了…,那我汇算清缴的时候要不要补交所得税
老师,以前年度损益调整在汇算清缴时填在哪里呢,因调整增加了未分配利润
你好,调增的未分配利润汇交时填在纳税整表的哪一行?
调增的未分配利润在纳税调整明细表哪一行填列
发现前一年的账目错误,通过【以前年度损益调整】,然后转入【利润分配未分配利润】中? 在报年报的时候,A105000纳税调整项目明细表中调整?是在哪里调整?
应付职工薪酬贷方有余额是什么意思?
公司员工来报销差旅费或者培训费等,可以根据发票直接对公付给报销人吗?经办人已垫付
生产企业生产过程的正常损耗会计分录是?卖废料的会计分录是?
企业支付宝账户能绑私卡吗?我们这个还没有绑卡,如果绑私卡是不是就不要报无票收入?没有绑卡要报无票收入吗?
税务师的增值税里面的免税和零税率该怎么区分记呀?
固定资产清理。记入营业外收入还是其他业务收入?
科技公司,销售货物的时候增值税收入填在货物和劳务上面,有一个课程设计费应该属于咨询服务吗如果属于咨询服务是填在服务和不动产上吗?核的税种有商业3%.也有咨询服务
个体户升级为公司,资产与负债的差额怎么处理啊?
我五月份计提了电费,请问,这个月收到电费发票,请问红冲五月对不?还是把少计提的补上?
小规模纳税人超市有收入没有成本票,可以只做收入,不做成本吗,有费用票
如果是你虚增的业务,可以填写到纳税调整明细表扣除项目,在这里面有一个与收入无关的支出。