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老师,我们借给关联方9300万,我们的账务处理和对方的账务处理分别是什么;借出时、计提利息、收到利息时?

2023-03-29 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 08:58

借其他应收款,贷银行存款9300 借应收利息, 贷其他业务收入 应交税费 借银行存款,贷应收利息。

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快账用户9207 追问 2023-03-29 09:00

为什么计提利息算收入呢

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齐红老师 解答 2023-03-29 09:01

你不算收入算什么的,这个需要缴纳增值税。

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快账用户9207 追问 2023-03-29 09:50

计提利息怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-03-29 09:53

你好,借应收利息,贷其他业务收入,应交税费,这个是计提利息的,然后支出利息的那一方借财务费用利息 贷应付利息

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快账用户9207 追问 2023-03-29 10:13

那我们没来急开票,怎么做收入账呢

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齐红老师 解答 2023-03-29 10:14

无票收入就是了,根据权责发生制,它属于当月的当月做。

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借其他应收款,贷银行存款9300 借应收利息, 贷其他业务收入 应交税费 借银行存款,贷应收利息。
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你好 对方是你们的股东吗
2020-09-27
你好,借银行存款,贷其他业务收入应交税费应交增值税。
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2023-04-12
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