没有支付不影响扣除,汇算清缴可以扣除
2022年年底有些费用已经付了款,发票还没有开回来。如果发票在汇算清缴开回来都可以入成本。问一下老师,我入成本的月份,应该是入2022年,还是2023年呢
2022.12月支付的货款,但是对方2022年没有开发票,2023年在开发票,那2022年支付的货款可以作为成本吗?
老师,2022年计提的成本和费用无发票,待2023年5月来的发票但是没有支付货款,货款如果在2023年9月支付或2023年没有支付,汇算清缴可以扣除吗?
请问老师,2022年的企业年金计提未支付,也没有取得发票,企业所得税汇算清缴调增处理啦,2023年6月份支付取得发票了。请问这个23年汇算清缴需要调减吗?
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
怎么辨别,本月进的是不是本月销的,同一件商品,不同单价
外贸企业可以一张发票既对应出口退税又对应内销吗?
老师,我现在要申报印花税,印花税是由于开了房屋出租的增值税专用发票,我是9月开的专票,印花税的税款所属时间写9月1日至9月30号,可以吗?
老师,做面食这个开公司和个体哪个交的税少谢谢
老师,做面食这个开公司和个体哪个交的税少
老师,我一直不明白个体户需要做账吗?应该是不需要吧,他是不是就是每月固定交税呀?我没有接触过个体户的账
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!! 老师说的没错,入库是考虑超领的 以下这句话请老师举个例子,怎么体现 我们也要把这个金额体现在入出存里 最终账表是要一样的金额
这种是0申报吗如果不是我该从哪里得到数据填上去
季度申报财务报表时,直接把当月的资产负债表抄上去就行吗
老师,请问固定资产前面是慢慢摊销的,现在要卖出去了,下个月可以全部摊销掉吗
好的,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!