为啥是直接计入主营业务成本?
老师,可以用借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 这样来暂估成本吗?
某个项目人工费计提时,借:服务成本 15 贷:应付账款–暂估 15,结转时借:主营业务成本 7.5 贷:服务成本 7.5 ;后面冲计提借:服务成本 –7.5,贷:应付账款–暂估 7.5,这样做分录对吗?
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
成本是,服务费用 借:主营业务成本 贷:应付账账 这样可以不
老师好,前会计暂估写的是暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款 我做了分录,借:应付账款,贷:主营业务成本红字。 借:主营业务成本,贷:应付账款某公司,结转时,主营业务成本是没有的这样的本年利润是不是不对呀
老师,生产销售单位为什么要体现工厂?实际上合同只是深圳贸易公司和香港签的。
买二手车是有2类发票吗 分别是什么样式的 需要图片 谢谢老师
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
老师,我想学食品加工厂的成本核算,请问在哪里找课程
正确的选项不理解,举个具体的例子。
22年暂估原料发票,当年已收到发票但忘记做冲销处理,今年怎么调整?
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?这个我问老师别回答
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?
家具厂制造沙发够买了一些牛皮回来,裁出来的边角料可以卖出去,卖出去得到的钱这部分钱入什么科目
请教一个问题,公司a,股东公司b占51%(已经注销,法人等可以配合),法人c兼股东49%股份。怎么可以b把股份转给c。有遇到这样的情况吗。
哪是怎么做分录
具体是什么业务的呢?
公司就是做技术服务的,成本过来有服务费用,应该怎么做分录
没付款,可以那么做的
是怎么做呢,
借:主营业务成本 贷:应付账账
哪是不是也可以 借 管理费用-服务费 贷应付账款
可以的,没问题的哈