暂估不是乱估哈,是本期有确定的依据需要承担费用,只是发票没到。并且科目也是根据具体的费用内容而定

老师,外账,是借:主营业务成本 贷:应付账款 -暂估材料款?可以这样做暂估分录吗
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
老师 三季度做了暂估成本 分录是 借 管理费用-暂估成本 贷 应付账款-暂估成本 老师 您看有问题
老师 我三季度做了暂估成本 做了一部分 借:主营业务成本-暂估成本 贷:应付账款-暂估成本 另一部分是 借 管理费用-服务费 贷:应付账款-暂估成本 做两部分是因为如果都做主营业务成本的话 成本大于收入了 老师 您看我的想法有错吗 这样做可以吗 还是应该怎样做
老师,去年三季度暂估应付款,四季度做了借应付账款暂估款,贷主营业务成本,利润表显示营业成本是负数,是对的吗?是不是哪里做错了?
老师,请问税务让我们自查25年增值税,小规模纳税人,未开票收入要申报增值税,我必需要按照实际收款月份申报纳税吗?可以把未开票金额都只在四季度申报吗?
老师,您好,这个月的征期是到22号吗
老师好 送货的货车 通行费 计入哪个科目
出差住宿开了专票,可以抵扣吗?可以入账吗?
建筑业总公司签订合同,分公司施工并开票,请问分公司应该开几个点?
老师,PaypaL收汇的账务怎么处理?
老师,公司租赁了个人的非住房,商业办公用房,在给对方申报个税的时候是不是选择财产租赁所得~然后选择,个人房屋出租所得,申报个税
怎么个体户还能开劳务前缀,一般纳税人就开不了了?
老师,25年有一个分公司注销了,现在做25年汇算清缴时,这职工薪酬支出及纳税调整明细表里边的数据也得将这注销分公司数据汇总进来吧?这里边社保、工资数据是看总分公司科目余额表还是看完税证明呢?
朴老师,电脑版百度网盘下载了可是不知道用的对不对,可以教教吗(朴老师)