您好,尽量不要在一个凭证
XX公司某月发生如下经济业务: (1)向甲公司销售一批产品,价款为50000元,增值税为6500元,采用托收承付结算方式结算。在发运产品时,以银行存款代垫运杂费1000元,已向银行办妥托收手续。 (2)应收乙单位货款95000元,经协商改用商业汇票结算。已收到乙单位交来的一张期限为3个月的商业承兑汇票,票面价值为95000元。 (3)向丙单位销售一批产品,货款为100000元,增值税为13000元,付款条件为“2/10,1/20,N/30”。(计算现金折扣时考虑增值税) (4)收到银行通知,应收甲公司的货款57500元已收妥入账。 (5)上述丙单位在第9天付款,交来转账支票一张,金额为110740元。 (6)确认丁单位一笔货款20000元无法收回,作为坏账损失处理。 要求:根据上述资料,编制有关的会计分录。
万方公司2018年5月31日银行存款日记账的余额为560000元,银行对账单的公司存款余额644377元。万方公司的出纳在进行逐笔勾对时发现以下情况:15月28日,公司委托银行托收的货款81000元,银行对账单上已有记录,但公司尚未收到托收承付结算凭证的收款通知。2、5月28日,银行对账单上记录有银行代公司支付本月水电费5200元,公司尚未收到委托收款结算凭证的付款通知。3、5月28日,公司签发转账支票一张,面额12000元,但未见银行对账单上记录该项业务。4、5月29日,公司在登记支付货款的银行汇票时,将金额84365元误记为84635元。。5、5月29日,银行把万方化工厂7150元的付款支票误记到公司的头上。6、5月30日,以一张期限为5个月、已持有2个月、票面金额为3900元的不带息商业汇票向银行贴现。公司尚未入账,银行对账单已将其作为公司存款入账,金额为3783元。7、5月31日,银行已扣手续费326元,公司尚未入账。
(①1日,故资人找投资合同送水一张金额为250000元的转账文票公司会计人员填制进账单一式三联后将之一并送存银行。2)3日,填制还款凭据183421#用银行存款100000元归还为奶9个月现己(36日,公司会计开出转账支票8976541#用以偿付上月的购料货款120000元,己收到对方开来的收款收据。(4)8日,开出现金支票0265401”,从银行提取现金2000元备用。(5)10日,公司经理出差预借1500元差旅费,公司开出现金支票0265402#付出。(6)12日,收到AQ公司支付上月的购货款50000元的转账支票张,公司会计人员填制进账单33215#一式三联后将之一并送存银行。⑦15日,凭电信话费收据开出转账支票8976542”支付本月公司机关的电话盟1600元。(8)17日,用银行电汇友付市欠某市钢材公司的货款40000元,屯汇报销凭HE123654"(9)20日,收到MB公司送米的支付本月劳务款51750元的转账支票一张公司将之送存银行写记账凭证(1024
北京科云电子工业股份有限公司(增值税一般纳税人)1月份发生业务如下:1、2020年1月13日,销售电磁炉2000台,价款430000.00元,税款55900.00元,银行已收款。(编制1号凭证)2、2020年1月13日,采用商业承兑汇票一张,支付广州奇卡电子科技股份有限公司货款600000.00元(采购业务已于1月7日发生,当时是赊购,未付款)。(编制2号凭证)3、2020年1月13日,公司收到银行付款回单,显示已支付上月水费2700.00元。(编制3号凭证)4、2020年1月14日,现金出纳开具现金支票一张(号码:23658433),提现8000.00元备用。(编制4号凭证)5、2020年1月18日,行政部董志磊拿来一张增值税普通发票,报销招待公司ISO质量管理师餐费,现金出纳支付其3200.00元。(编制5号凭证)6、2020年1月23日,收到投资人张东投入的车床一台,市场公允价值500000.00元。(编制6号凭证)7、2020年1月26日,采购部黄莱悦因出差洽谈业务向财务处借款3500.00元,出纳以现金支付。(编制7号凭证)要求:请分析上述业务,
出口产品收到货款,拿到1月收汇水单5张,2月收汇水单1张。拿到结售汇水单6张。付款方都不是同一家公司,请问这种情况做账务处理的时候,可以把6张单据并在一起做在一张凭证上吗?
老师,一般纳税人,9月份没有开票,那我进项票是不是也不需要做账?
老师 不加税点的话 我们给供货商支付一个点 要是加税点的话 对方要求加八个点 这只是增值税 要是计算上其他的税的话 我们应该怎么算 不加税点一万 加税点的话是多少钱
老师:电子税务局个人经营所得税完税证明那里开,缴完税不小心关了,找不到完税证明了
老师好!问下商贸公司还款给到个人,怎么写摘要,怎么写会计分录?
老师,请问住宿费要交印花税吗?
如果通行费,填在第一栏不填8b栏的进项税抵扣,是不是都要先去勾选,通行费也会列出来进行勾选吗
新增员工提示薪金未计算税款
比如自己是销售方,货物卖出去后,对方款也打过来了,假设20万进账,但是我方销项票开票日期比较晚,有的晚几天在当月开的(11万),有的在次月开的(9万),这种情况请问怎么做账
城市垃圾处理费是按年还是次交
老师好,物流公司什么样的进项需要缴纳印花税
不同付款方的分别做一笔,是做一个公司名对应一笔收款的账务处理吗?借:银行存款(外币)贷:应收账款(外币)—XX公司 不可以把不同收款的几笔放一起做是吗?
您好,为后期统计方便,是需要单独处理
嗯,我是看有6笔相同的业务,感觉做在一张凭证上省事些。 收款 借:银行存款(外币) 贷:应收账款(外币)1公司 贷:应收账款(外币)2公司 贷:应收账款(外币)3~6公司 结汇 借:银行存款(人民币) 借:银行存款(人民币) 贷:银行存款(外币) 贷:银行存款(外币) 像这样汇总做在一起看了一下,好像有点乱了
您好,标准操作都不建议这样
收款 借:银行存款(外币) 贷:应收账款(外币)1公司 结汇 借:银行存款(人民币) 借:财务费用(汇兑损益) 贷:银行存款(外币) 好的,6笔外汇水单和结汇单我都分开对应一笔一笔的做账务处理了,您看看我分开做的每一笔的会计分录是不是这样的?
您好,是的,您的理解非常正确