你好,请问你想问的问题具体是?

2.该公司3月末发生经济业务如下:(1)29日,签发“转账支票”(4867号),支付前欠甲单位货款46400元(2)29日,签发“现金支票”(1801号),提取现金3800元备用。(3)29日,签发“转账支票”(4868号),购买办公用品580元。(4)29日,收到乙企业交来的“银行汇票”一张,偿还前欠货款23200元,填写“进账单”(2190号),送存银行。(5)29日,收到银行转来的“电汇凭证”(2371)收账通知,系甲企业投资转入款项300000元。(6)30日,填写“银行汇票委托书”(6132),送交银行,银行签发银行汇票的一张,面值50000元。(7)30日,采购员丁凡出差借借差旅费3000元,签发“现金支票”(1802号)付论。(8)30日,购进材料一批,价款6000元,增值税额780元,以“转账支票”(4869号)付论。(9)30日,销售给乙企业商品一批,价款10000元,增值税1300元,收到乙企业签发的银行本票一张,填写“进账单”(2191号)送存银行。(10)30日,收到银行转来“委托收款”(3875)收账通知,为丁公司前欠货款49
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
(①1日,故资人找投资合同送水一张金额为250000元的转账文票公司会计人员填制进账单一式三联后将之一并送存银行。2)3日,填制还款凭据183421#用银行存款100000元归还为奶9个月现己(36日,公司会计开出转账支票8976541#用以偿付上月的购料货款120000元,己收到对方开来的收款收据。(4)8日,开出现金支票0265401”,从银行提取现金2000元备用。(5)10日,公司经理出差预借1500元差旅费,公司开出现金支票0265402#付出。(6)12日,收到AQ公司支付上月的购货款50000元的转账支票张,公司会计人员填制进账单33215#一式三联后将之一并送存银行。⑦15日,凭电信话费收据开出转账支票8976542”支付本月公司机关的电话盟1600元。(8)17日,用银行电汇友付市欠某市钢材公司的货款40000元,屯汇报销凭HE123654"(9)20日,收到MB公司送米的支付本月劳务款51750元的转账支票一张公司将之送存银行写记账凭证(1024
(①1日,故资人找投资合同送水一张金额为250000元的转账文票公司会计人员填制进账单一式三联后将之一并送存银行。2)3日,填制还款凭据183421#用银行存款100000元归还为奶9个月现己(36日,公司会计开出转账支票8976541#用以偿付上月的购料货款120000元,己收到对方开来的收款收据。(4)8日,开出现金支票0265401”,从银行提取现金2000元备用。(5)10日,公司经理出差预借1500元差旅费,公司开出现金支票0265402#付出。(6)12日,收到AQ公司支付上月的购货款50000元的转账支票张,公司会计人员填制进账单33215#一式三联后将之一并送存银行。⑦15日,凭电信话费收据开出转账支票8976542”支付本月公司机关的电话盟1600元。(8)17日,用银行电汇友付市欠某市钢材公司的货款40000元,屯汇报销凭HE123654"(9)20日,收到MB公司送米的支付本月劳务款51750元的转账支票一张公司将之送存银行填写会计分录
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5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。品名不一样
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