你好,一九年的期末余额是贷方510679,是这个意思吗?

我新到一家公司,之前几个月的账上本年利润在借方就是没有盈利能分配利润吗?我看之前做的是 借利润分配-未分配利润 贷银行行存款 这个怎么调整
老师,您好!20年补了一笔19年的分录,将以前年度损益调整(金额是24057.32)结转到利润分配-未分配利润后,在申报20年调整这个月的资产负债表时,需要调整利润分配-未分配利润的年初数吗? 20年做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交土地使用税 2、借:应交税金-应交土地使用税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了,那和资产的年初数不平了,应该怎么做?谢谢!
老师,2021年有个分录做错了,直接做了费用,但是实际是应付账款,错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,然后在2022年的时候做了调整分录,借:利润分配-未分配利润(红字),贷:应付账款,那这样调整对吗?可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
是这样的19年银行存款510679.70 2020年改过期初数为171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平 现在我要做一笔分录让19年年底期末数和20年期初数一样 分录怎么写
是这样的19年银行存款贷方510679.70 2020年改过期初数为借方171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平 借方:银行存款682183.13 贷方利润分配吗 那银行存款平了利润分配也不平 这个怎么办
老师,外贸出口找货代一条龙办理的,产生的拖车费发票该怎么开?
老师 请教一下 我是工程类公司内账会计 我们这有的收入是开票的 有的是不开票的 我怎么能在账上体现出两者的区别
老师在会计学堂学习中心里面提交全点发票底下这一项时,图中勾选两处总是红框,而这两处是自动生成的,改不了的,得怎么办?
老师我们公司日常的收入和支出,怎么解决,支出没有发票,收入也没有?
建筑公司的法人收工程款了,当时法人收款的时候是备注的是往来款而不是工程款,后面建筑公司开了发票,但是现在税局不认可法人收款的行为要求纳税调整,说是三流不一致,因为业务发生的时间是15年左右,税局现在要求收票方纳税调整合理吗
老师,个税零申报后可以修改工资信息吗
在哪能下载纳税申报表
老师:资产可以作为实缴注册资金吗?需要资产证明吗。
请问现在公司员工差旅出行的火车票飞机票可以抵扣进项的税额是计算抵扣还是勾选抵扣?
员工工资10月份需缴纳150元个税,公司已代扣,需要怎么做分录,发工资时又要怎么平账
对,我把分录写成银行存款 贷方:利润分配—未分配利润 把20年利润分配期初数改了就可以了
可以的,可以这么做的。
还私人贷款分录是借方:其他应付款还是应收款呀
你好,你收到钱的时候做的是其他应付款,还钱的时候也是其他应付款。
支付光纤费呢,用管理费吗
你好办公用的可以的。