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老师,固定资产卖出4万,不开票,低于原值或净值需要交税吗,缴纳什么税,怎么计算呢?我们是一般纳税人 然后需要怎么计算,依据什么?一次性说完整一点谢谢 我已经问了5个人了

2023-03-29 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 11:18

你好;  1   会缴纳增值税和附加税以及印花税; 你的所得税不用缴纳的; 你之前抵扣过进项税了吗   

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快账用户6016 追问 2023-03-29 11:20

抵扣过,然后现在怎么算呢

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齐红老师 解答 2023-03-29 11:25

你好; 抵扣过; 按13%缴纳增值税;   按附加税按增值税的12% ; 印花税按万分之五 ;  所得税由于是没有利润不缴纳所得税的

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快账用户6016 追问 2023-03-29 11:26

好的老师,是按照售价4w的不含税的13%算增值税吗

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齐红老师 解答 2023-03-29 11:29

你好; 是的; 就是这样来考虑的 

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快账用户6016 追问 2023-03-29 11:30

好的谢谢老师 还好有个靠谱的老师 555 问了好几个了

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齐红老师 解答 2023-03-29 11:43

你好;   好的; 希望能帮到你   

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你好;  1   会缴纳增值税和附加税以及印花税; 你的所得税不用缴纳的; 你之前抵扣过进项税了吗   
2023-03-29
您好,您是一般纳税人还是小规模?
2023-03-29
你好,车是什么时候挂靠你们的?挂靠时有抵扣进项税吗?
2023-02-25
你好,需要的,如果是零八年之后买来的单位是一般计税的13%的增值税 借固定资产清理900, 累计折旧17110, 贷固定资产18001, 借银行房款80, 贷固定资产清理80/1.14 应交税费、应交增值税销项 借固定资产清理贷、营业外收入
2023-07-10
同学您好,您没有其他进项税额的情况下,应交增值税是(1400-400)*13%=130万,需要交增值税附加税是130*12%=15.6万,印花税按万分之三算1400加400=1800*万分之3=0.54万 所得税就是(1400-400-15.6-0.54)*25%
2021-07-26
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