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老师我上个月结转未交增值税了,发现我的收入没到达起征点,那我怎么冲平

2023-03-29 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 12:23

同学您好,借:应交增值税-减免税款,贷:营业外收入

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快账用户9714 追问 2023-03-29 12:24

好的谢谢老师

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快账用户9714 追问 2023-03-29 12:24

那在几月几日做这笔分录啊

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快账用户9714 追问 2023-03-29 12:26

老师是用负数表示吗?

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齐红老师 解答 2023-03-29 12:35

不客气,有空给五星好评。不用负数表示,月末,再转未交增值税即可

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快账用户9714 追问 2023-03-29 16:13

老师我们那会计这样说是什么意思

老师我们那会计这样说是什么意思
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齐红老师 解答 2023-03-29 16:18

同学您好,没有具体场景,看不明白

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快账用户9714 追问 2023-03-29 16:19

她说这个

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齐红老师 解答 2023-03-29 16:30

是不是没有交税前调账?

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相关问题讨论
同学您好,借:应交增值税-减免税款,贷:营业外收入
2023-03-29
同学好 对于旅游行业的小规模纳税人采用差额征税,且增值税报表一季度一申报的情况,如果在2月末增值税未达到起征点,建议在月末先将应交税费-应交增值税转入营业外收入。这是因为在这种情况下,你已经确定在2月份不需要缴纳增值税,将这部分金额转入营业外收入可以更准确地反映你公司的财务状况。 然而,如果你的公司在3月末仍未达到起征点,那么你可以在3月末将之前转入营业外收入的应交税费-应交增值税金额与3月份的应交税费-应交增值税金额一起结转。这样可以确保你的财务报表的准确性和合规性。
2024-03-09
借应交税费应交增值税贷营业外收入做这个。
2022-01-07
你好,可以的,你也可以不修改2023年,直接做到2024年,用利润分配未分配利润来做,就是如果你修改2023年的话,那你2024年申报的所有的都得修改了。
2024-08-26
新增了保存成功了吗,有没有提示问题呢,再确定一下
2022-04-01
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职称:注册会计师,税务师

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