需要看是什么违约金?要是价外费用就一样和这笔业务开发票。

收的客户的货款,包含了违约金,税务上需要开票缴纳增值税吗?开票内容是什么?开几个点发票? 然后账务上怎么处理呀?
收了客户货款和海运费,报关单上的合同只有货款,账上预收余额为海运费,这块如果确认收入,需要开什么票?会视同内销导致缴纳增值税吗?
老师,如果客户付了款不要票,我这边做了无票收入缴纳相应的税费,但是后面过了几个月,又需要开票,我这边怎么做账务处理呢?
增值税专用发票开给客户的,已经开了几个月了,而且已经做了发票验旧,现在客户又说之前的发票要重新开服务内容要改,这种还是开红字发票吗?要怎么处理?
1.贴息收款,贴息的金额冲减收入,这个税务上需要处理了吗,如我应收客户100,然后贴息了20,我冲了20元的收入,开票是开的100,这样我申报表上的累计收入和账的上收入就有差异,税账差异如何处理 2.现金折扣这里,客户提前付款,有折扣,这个税账差异怎么处理 3.货物抵欠款,这个需要开票吗,进项需要抵扣吗
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?