1.承揽合同、建设工程勘察设计合同、运输合同及商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据:税率从万分之五降为万分之三 买卖是万分之三
老师您好,我们购买的专利,签的技术转让合同,我们这个印花税按哪个项目来交印花税
我们的税种信息里面有购销合同的印花税,但我们是全部做设计服务的,那我不用交这个购销合同的印花税对吧,应该交技术合同(服务)的印花税对吗?但没有核技术合同,现在就不用交这个购销是么?
老师您好,我们公司是做研发的,跟客户签订的技术开发合同,我们在申报印花税的时候,我们这个税目是写买卖合同,还是写技术合同?
老师您好,我们公司是做技术开发的,和客户签订的技术开发合同,交印花税,按技术合同来加计,还是按购销合同这个类目来交?
老师,我们是餐饮行业,我们的印花税核的税目有,技术合同和买卖合同,我们应该怎么计算印花税,按照那个税目来计算
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
餐饮行业应该按照那个税目缴纳
按照您上面列举的合同。技术合同,买卖合同,然后税率我发给您了。