你好; 你企业所得税税点是好多 ? 如果是25% ;那就建议开专票回来的

我个人为A企业提供运输服务,这个月发生收入10000元,A公司要我去税务局代开发票才可以付钱给我。请问我个人去税局可以开专票吗?如果如果去税局开发票要交一个点的增值税还要交其他什么税?
老师,麻烦问一下个人租给公司的车子多少不用交税,如果租金6000元,是不是个人需税务局代开发票,交税,那这部分汇算清缴时算个人收入是吧
老师麻烦问一下,公司租个人的房子,公司代开发票交税与不开票企业所得税调增那种划算一点?
老师麻烦问一下,公司(一般纳税人)租个人的门市,租金是1100元/月,到税务局开普票收6.7%的税,开专票收12%的税,如果不去开票要交企业所得税,我这个哪种交税要少一点?
老师麻烦问一下,我们公司去年12月注册的一般纳税人公司,只做了一笔租金的分录, 借:销售费用1100 其他应收款-房东3300 贷:其他应付款-法人 4400 租金没有开发票,企业所得税需要调增,这种企业所得税费用怎么算?
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
这个我也不是很清楚,一般纳税人公司是不是交25%的企业所得税
你好; 你符合小微就是5%的所得税的;
一般纳税人要具备哪些条件才符合小微企业?
你好; 满足资产总额低于5000万; 人数低于300人; 年应纳税所得额低于300万
这些都符合是不是不开票要划算一点?但是我没搞懂的是专管员说我们是一般纳税人不符合小微企业
你好1; 是的; 这样的话; 你税负就要低一些的 ;‘你去看看你同时满足上面3个要求吗 ’
我们是12月新成立的公司,租了一个门面,放了一点样品,这些样品不做了是可以退的,然后目前也只有法人一个人,没有发放工资,做了个税零申报,这种应该是符合的吧?
你好; 可以的;这个是可以的
那我这个不开票要少交点税是这样的吗?到时企业所得税的时候调增交5%的税?
你好1; 是的; 你可以理解 这样的; 是的
那我这个不开票怎么做账?
你好; 不开票; 你正常做成本费用去即可; 分录不变的
那我前期没做账都是零申报的,是否需要修改
你好; 需要改的;这样 算是虚假申报做账了
可以直接在电子税务局里面修改吗?具体怎么操作?
你好; 可以的; 我要查询-申报查询- 里面去改