你好; 你企业所得税税点是好多 ? 如果是25% ;那就建议开专票回来的
我个人为A企业提供运输服务,这个月发生收入10000元,A公司要我去税务局代开发票才可以付钱给我。请问我个人去税局可以开专票吗?如果如果去税局开发票要交一个点的增值税还要交其他什么税?
老师,麻烦问一下个人租给公司的车子多少不用交税,如果租金6000元,是不是个人需税务局代开发票,交税,那这部分汇算清缴时算个人收入是吧
老师麻烦问一下,公司租个人的房子,公司代开发票交税与不开票企业所得税调增那种划算一点?
老师麻烦问一下,公司(一般纳税人)租个人的门市,租金是1100元/月,到税务局开普票收6.7%的税,开专票收12%的税,如果不去开票要交企业所得税,我这个哪种交税要少一点?
老师麻烦问一下,我们公司去年12月注册的一般纳税人公司,只做了一笔租金的分录, 借:销售费用1100 其他应收款-房东3300 贷:其他应付款-法人 4400 租金没有开发票,企业所得税需要调增,这种企业所得税费用怎么算?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
这个我也不是很清楚,一般纳税人公司是不是交25%的企业所得税
你好; 你符合小微就是5%的所得税的;
一般纳税人要具备哪些条件才符合小微企业?
你好; 满足资产总额低于5000万; 人数低于300人; 年应纳税所得额低于300万
这些都符合是不是不开票要划算一点?但是我没搞懂的是专管员说我们是一般纳税人不符合小微企业
你好1; 是的; 这样的话; 你税负就要低一些的 ;‘你去看看你同时满足上面3个要求吗 ’
我们是12月新成立的公司,租了一个门面,放了一点样品,这些样品不做了是可以退的,然后目前也只有法人一个人,没有发放工资,做了个税零申报,这种应该是符合的吧?
你好; 可以的;这个是可以的
那我这个不开票要少交点税是这样的吗?到时企业所得税的时候调增交5%的税?
你好1; 是的; 你可以理解 这样的; 是的
那我这个不开票怎么做账?
你好; 不开票; 你正常做成本费用去即可; 分录不变的
那我前期没做账都是零申报的,是否需要修改
你好; 需要改的;这样 算是虚假申报做账了
可以直接在电子税务局里面修改吗?具体怎么操作?
你好; 可以的; 我要查询-申报查询- 里面去改