同学你好 计入营业外支出

2019年已付款,至今没有收到发票,供应商也联系不上了,当时的分录是 借:应付账款 贷:银行存款,现在发票收不回也联系不上对方,应该怎么平账?
预付账款,发票一直没收到,也联系不上对方了,账务怎么处理
公司有两笔挂账(18年的):一个是应收账款188800元(对方单位没钱还);还有一笔是应付账款105000元(对方单位已经联系不上,领导也没提过),这两笔账上怎么处理?
老师,应收账款挂账,收不回来的要怎么处理?也联系不上对方的
#老师#长期挂的应收账款收不回来账务怎么处理
老师,我们4月30号给员工发放五一节自产产品酒,我记入到4月份还是5月份里?
经营范围包含:文化用品、体育用品、办公用品、办公设备耗材的销售 老板问可以开会议服务类,商务文印类
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问出口的货物城建税退吗?
老师我的软件里是应付工资没有再设置二级科目了,离职补偿金计提时可以直接借管理费用贷应付工资吗备注里写清楚
老师老板在公司里发工资,但不交社保这样风险高吗?
新入职销售员工的社保基数一直按试用期的基本工资缴纳,没有把提成计入进去,并且劳动合同也注明第一年的社保基数按试用期的基本工资缴纳,所以转正后的社保基数也没有按调整后的的基本工资和提成计算可以吗
老师好,建筑行业的工人工资应该入账到哪个科目?(工人是长期固定工人,但是项目现在很少)
老师,顾客购买了400的东西,她要开200的发票,这样可以吗?
我们公司租的房子,作为办公室,一直没开发票,现在想把今年的和以前年度的都开了,会有滞纳金吗?
我想问一下这个离职补偿金在填报企业所得税季度申报表时要不要填写在实际发放职工工资这一栏呢?个税时按照离职补偿单独申报的
要什么资料做入账的凭证吗?
同学你好 这个不需要资料
就直接做个分录,借:应收账款 贷:营业外收入
借营业外支出 贷应收账款