你好 借:银行存款 贷:以前年度损益调整
老师麻烦问一下员工要退休,收到员工补交以前年度的养老金要怎么入账呢
老师:问一下,以前年度退税,怎么做分录。
你好老师,麻烦问一下,年底,工会账户收到个人退回的扶助金(以前年度从工会账户支付给此人的困难补助,上级部门检查后通知将款项退回)分录应该怎样做?
老师你好 麻烦问下结汇收入怎么做会计分录
老师你好,麻烦问一下收到以前年度退税怎么做分录
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
企业基层工会做账 2022年职工团建 借:职工活动支出-文体 16892 贷:银行存款 16892 (货款已转) 然后2025年 开具16892的发票作废了 开成10672的发票 然后6220元也给我们退回来了如何做账
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
不用冲减之前计提的分录吗
不用阿,之前的已经进入未分配利润科目的
是的,可是我看我们公司都是先冲减当时计提分录,或者就是冲减当期税费费用科目,这么做有啥不妥当之处吗。是不是收到当年的退税,先冲减当时计提的分录
这个没有意义阿,应交税费是过度的科目,最终也没有数据的
我们退的是所得税费用,不是增值税
是阿,因此更没有必要通过应交税费了