你好1; 那你折旧额调整即可 ; 你只是发票不合理; 折旧 分录不调整哈

老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
我是小规模,社保局给打电话让给员工交社保,可算上法人才4个人,都是家里人,一年只有两个月有业务,怎么处理
税务让调整
你好;折旧额不动; 只是汇算的时候你年报要改下
那不得补缴交所得税吗?
是的; 就是会汇算表年报里面 调增; 会影响所得税的
调增部分填写折旧额吗?
你好; 是的; 就是折旧额部分的
那凭证如何写呢
我看看你之前分录 。 看是否要进项税转出这些操作
当时是借固定资产进项
你好; 那你现在如果进项税要转出; 借固定资产贷进项税转出 ; 然后附表2 增值税报转出 ;然后 汇算调增折旧额即可
可是我是20-22年的一共折旧20万的话写调增20万吗?
你好; 是的 一起调增20万的; 因为你之前年度也得调整的