您好,同学,我怎么感觉是不是真的是老总得电话呢,是不是诈骗电话呢?实际中,对方公司也不可能这么操作的啊
老师,我们公司贷款有需要用到款,想借股东朋友公司挂24万,那那公司转出。但是对方公司只能挂14万,是有什么原因吗?我们是这样想的,先做一个合同,写预付30%预付款,但是终于我们会原路退还这笔款给对方的,相当于临时作废合同。上面那个是有什么原因吗?领导问我,我也说不出来。因为贷款也不好直接转个人
老师,就是对方本来78100的货给我们下点了73329,本来要对私人给他的,老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好,不按73329开,对面说不行要按73329,再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣,让他开少一点过来,那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗?他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗?差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢?因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
老师,那个客户,他对公户有钱,他现在想从对公后面提100万出来,拿去买房子,然后他提这100万,是以股东借款的方式提的,提到个人名下,然后,他打算这100万分一年或者是两年的时间,每个月都还一点钱进去,如果分一年的话,他每个月就存个十几万,这样子存进去。我就想了解一下,这一一百万的金额是不是可以的,因为我听有部分财务说只能搞50万。这是第一个问题,第二个问题我才想确认一下,提100万的话,他是要开支票的方式去银行拿吗?还是说他直接去银行柜台操作,直接转100万出来,在银行柜台那里就直接,转的时候备注是借款股东借款
老师,我们出纳今天接到老总电话,有一个合同需要预付500万,老总的意思是给对方公司转款100万,对方公司退回来,这样连续操作5次,累计金额就有500万了,我想问下这样操作风险在哪里
购入商品抵扣进项发票做了红冲开了负数发票,进项税额怎么做会计分录,用进项税抵扣了转出的税额,本月不用交增值税得情况下,进项税额转出怎么结转出来
今天实操课没有课吗?
老师,这是第一季度的财务报表,营收确认收不回,转坏账,确认营业外支出,这样进行注销,还有不交税款吗,怎么测算税款金额
企业所得税汇算清缴公司全年没有盈利用做纳税调整吗
老师好,余额表的进项税借方余额是代表留底税吧
作废跨年发票又重新开具分录怎么写
小规模建筑公司清包工,可以开出1%劳务费发票吗
甲、乙同一个老板两个独立核算的公司,甲公司是总公司,乙公司有的产品由甲公司代生产,乙公司每个月初将上月甲公司代生产的产品核算并将款项结清。我是乙公司内账会计,例如4月份王总在我们乙公司下单,但我们公司乙由于技术原因,只能由甲公司代生产,货款是4000元,5月初我们公司将4000元转到甲公司,甲乙两公司已结清账,但王总4000元于5月21日才转到我们乙公司来,请问这王总的货款4000元怎么做账,会计分怎么做
建筑服务开票了,还需要预交增值税吗
老师,我们公司目前还在建设。生产单晶硅棒,我们属于制造业了。我目前干会计。我估计就是总账会计了。。我怎么确认后面我们需不需要找一个成本会计了?
是真的老总,我感觉他是不是为了走银行流水哟
那就是为了走账用的呢,刷流水得
但是最终也只有100万啊,也不能达到500万
是的,老总应该和对方沟通好了,不会把他的意图告诉员工呢