您好,这个材料现在还在仓库还是卖出了啊
事业单位。 去年有笔账,应该做预付账款的,做成了费用进了成本。今年发现了这个问题,该如何进行调整?对税有影响吗?要调整税吗? 去年做的借:材料采购费10000元,贷:银行存款10000。去年应该要做成借预付账款10000元,贷:银行存款10000元。今年收到专用发票是金额8700元,税额1300元,合计10000元。
2023年汇算清缴,才收到去年支付的材料商发票,可进行汇算清缴计入成本,之前预付货款是 借:应付账款——某单位 贷:银行存款 今年这比发票到了,我该如何做分录呢?
老师 2022年汇算清缴未做 22年暂估了一笔成本 2023年4年才到票 1.那应该把发票放到2022年呢 还是2023年 2.2022年分录:借:库存商品A—暂估 贷:应付账款b公司-暂估 是这样吗
去年暂估了入库货物3万做借:库存商品3 贷:应付账款3,借主营业务成本 3 贷:库存商品3,今年汇算清缴前发票只到了2万,那汇算清缴是不是调增1万?跨年今年账务处理怎么做?是小企业会计准则
去年暂估了入库货物3万做借:库存商品3 贷:应付账款3,借主营业务成本 3 贷:库存商品3,今年汇算清缴前发票只到了2万,那汇算清缴是不是调增1万?跨年今年账务处理怎么做?是小企业会计准则
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?
老师您好!做代理记账报税,需要办一个什么营业执照?
老师你好,如果季度销售额未达到30的话,做账的时候营业外收入是按3%记账还是按1%记账。如果超过30万呢?
老师您好,水产养殖公司,小规模,能开房屋租赁发票吗
老师问一下怎么根据收入成本倒退增值税税负呢?谢谢
租了地皮15年期,按使用权资产折旧,还是怎么处理呢?
老师,个体户经营所得税申报分录: 计提时 借:其他应收款-个体户法人 贷:应交税费-个人所得税 缴纳时: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 个体法人还交经营所得税的钱: 借:银行存款/库存现金 贷:其他应收款-个体户法人 这样是不是要准确一些?
购买旧房,已知发票金额,600万,算房产税为何不直接600*(1-30%)*1.2%为何要用600*(1+3%)✘(1-30%)*1.2%? 为啥把契税算进去?什么情况下加上契税,什么情况下不加契税?
老师个体户是定期定额显示上期核定应纳税经营额是5万,如果月度收入10万,需要调整月度应纳税经营额不,还能个体户还能继续维持定期定额不
这个有影响吗?(业务是真实发生的)
您好,如果还在仓库不用调整啊,预付和存货都是资产科目
如果卖出了呢?
您好,如果不在仓库了,这批材料的收入对应成本结转是少结转了就要调整,如果没有少结转也不用调整,纳税调整就是调整所得税
我们都是见票入成本,之前未收到票挂的预付或者应付,我在5.31之前收到了去年支付材料款的发票,这个时候纳税调整,是怎样操作呢?要补充分录 借:成本 贷:应付?
您好,借:以前年度损益调整(把成本换成这个) 贷:预付,但是这样调整您得有合理解释,为啥当初成本是少结转了的
这个分录日期就做在收票日期还是做到2022年呢?
如果是专票,那我专票抵扣和正常日期收到的发票一样进行2023年的抵扣勾选嘛?不会再调整2022年的增值税吧?
您好,用“以前年度损益调整”就做到2023年,开2022年账调整就用“成本”科目 了
如果我开2022年的账,入“成本”科目,需要我对2022年第四季度所得税申报进行重新申报嘛?
您好,四季度更正申报最好了,这样年度汇缴不会有调整
那增值税呢?就按照正常的2023年收票月份的次月进行勾选抵扣嘛
您好,是的呢,次月进行勾选抵扣