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老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
宏大公司为家具制造企业,增值税税率为13%,所得税税率为25%。本年发生以下经济业务:1xio大明厂购入甲材料1000公斤,价款63000元,乙材料500公斤,价款41000元,增值税额共计13520元,款项均未付:2.厂长预支差旅费1000元,付现金。3库存现金日记账账面余额15000元,实际盘点15200元,经反复核查,原因不明,上级主管部门批准转入〝营业外收入“账户(需要两笔分录)。4.某企业购入管理用设备一台,增值税专用发票上注明设备价款为40000元,增值税为5200,支付运杂费500元,该设备预计净残值收入为1500元,预计使用年限为5年。编制第一年末(按整年计提)计提累计折旧的会计分录5.计提本期短期借款利息2000元。6.支付产品广告费10000元,开出转账支票。7.销售一批产品,价款为500000元,增值税65000元,款项尚未收到。.结转已销产品成本300000元9.结转主营业务收入、营业外收入至本年利润账户;结转主营业务成本、管理费用、财务费用、销售费用至本年利润账户。
宏大公司为家具制造企业,增值税税率为13%,所得税税率为25%。本年发生以下经济业务:1.向大明厂购入甲材料1000公斤,价款63000元,乙材料500公斤,价款41000元,增值税额共计13520元,款项均未付;订2.厂长预支差旅费1000元,付现金。3.库存现金日记账账面余额15000元,实际盘点15200元,经反复核查,原因不明,上级主管部门批准转入“营业外收入”账户(需要两笔分录)。4.某企业购入管理用设备一台,增值税专用发票上注明设备价款为40000元,线增值税为5200,支付运杂费500元,该设备预计净残值收入为1500元,预计使用年限为5年。编制第一年末(按整年计提)计提累计折旧的会计分录。5.计提本期短期借款利息2000元。6.支付产品广告费10000元,开出转账支票。7.销售一批产品,价款为500000元,增值税65000元,款项尚未收到。8.结转已销产品成本30000元。o9.结转主营业务收入、营业外收入至本年利润账户;结转主营业务成本、管理费用、财务费用、销售费用至本年利润账户。10.计算应交所得税,并
老师,兴隆经贸2021年6月的实操做账里面的第26笔收入结转,主营业务收入为什么是7281.55元呢,6月一共开了两笔发票,一笔是普票5000元,一笔是专票不含税金额2427.18元,加起来主营业务收入应该是7427.18元,而且学堂系统里面明细账主营业务收入只有专票的哪一笔记录,余额还是2427.18元
老师,2023年第三个季度冲红第二季度普票5000(冲红未重开),但第三季度也有开专票5000(不是同一笔业务),账里要怎么做会计分录,才不会影响专票的营业收入和应交税费,因为专票部分是正常缴纳税金的,会计分录要怎么做才不会影响专票部分的营业收入和应交税金?正常做一笔负数和一笔整数就互相抵掉了,账里体现不出专票部分的营业收入和应交税费开始专票那部分是缴纳增值税,你这样做一正一负不是相互抵掉了,不能提现专票应交增值税的金额了,我现在申报扣第三季度专票的税金,10月份按银行回单做缴纳增值税,那不是负数了,因为这样一负一正相互抵掉了,账里的应交税费是0元
老师好,请问工商年报里的从业人数怎么填写?要跟哪个数据保持一致?
老师,你好!企业所得税汇算清缴,在2025年暂估成本了,没有成本发票入账,需要调增成本,在纳税调整项目明细表里面哪一行填写?而且没有办法填写数据,怎么弄
盘亏库存商品应该怎么做分录?需要哪些附件?
法人可以给自己发一次性离职补偿吗
老师,装修期间有一笔打款,是买的空调和安装费,让对方开发票,品名开什么
国外客户用万里汇平台支付货款给国内公司对公帐户,支付时万里汇平台会隐匿掉付款公司的名字?不显示具体公司的信息,通过在备注栏备注付款客户名字完成收汇,这样对国内公司出口退税有影响吗,税局认可吗?,需要额外提供佐证材料吗
老师,请问一下,老板从他的批发仓库(A供应商)给超市供货。超市也是老板新开的。前期因为管理不规范这些入库的商品没有统一入在这个A供应商里。全部都入的。各某某也不是统一一个自采名称,都是根据货物来定自采名称。 现在a供应商要给超市开发票的话,可以直接开吗?这样进货不是入的A供应商的话,会不会被税务局认定为徐X开
董孝彬老师,老板总是自己从公司公户转钱到自己私户(因为审核的U盾老板自己拿着的)这样合法吗?如何不合法,会计该怎么防止或者处理这种事?
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?