原来的价格你如果不清楚,你可以直接搜一个,去淘宝啥的搜一个。

老师,关于商业折扣开票的,想请教下: 规定上说,如果把折扣额和销售额在同一张发票上提现,那么交增值税时可以按照折扣后的金额来交税,但是如果折扣是在备注栏体现,则折扣不能抵减增值税。 我有两个实际中遇到的疑问: 1、先卖东西给客户,已经开了发票之后才说给折扣,然后把原来的发票冲红,按照折扣后的金额来重新开蓝字发票,这种情况下,都没有提现到折扣,但是销售单价确实变少了,这样缴纳的增值税也变少了,这种情况是否有税务风险? 2、销售和折扣分两张发票开,即比如销售100块,折扣20,那销售开正数发票100元,再开一张负数发票20元,这样交的增值税也会变少,这样是否有税务风险?
老师,我要用小规模纳税人开3%的发票给拿我们的豆制品的的集团超市,假设说他们的卖价零售价是695.6销售数量是47.那就是用695.6/47=14.8的单价,用14.8*0.81就是集团的进货单价是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92这个价是,我们开票3%的含税单价,然后,开发票的价税金额是352375.2元,现在是不是已知含税单价,和数量了,然后含税总价,加起来就是352375.2了,我们又要在每个开的单品明细下面折扣,每个都要折扣,折扣的总金额是不含税价是2212.81这个数字,我怎么开发票,我晕了?
老师,我要用小规模纳税人开3%的发票给拿我们的豆制品的的集团超市,假设说他们的卖价零售价是695.6销售数量是47.那就是用695.6/47=14.8的单价,用14.8*0.81就是集团的进货单价是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92这个价是,我们开票3%的含税单价,然后,开发票的价税金额是352375.2元,现在是不是已知含税单价,和数量了,然后含税总价,加起来就是352375.2了,我们又要在每个开的单品明细下面折扣,每个都要折扣,折扣的总金额是不含税价是2212.81这个数字,我怎么开发票,我晕了?开发票咋开
老师,问个问题,开三个点的专票给人家,价税合计金额是352375.2,价是342111.84税是,10263.36总共开明细有98个单品明细要开,现在人家要给价款,不含税的价款折扣总金额是2212.81元折扣到每个单品明细下面去,如果含税就是,分摊的金额是,2279.19元,这个怎么开票呢?我们的发票是十万元版的,怎么分配然后开出来正确的发票呢?
老师,我想问下,我们开三个点的专票,小规模,我知道数量,知道价税合计总金额要开352375.2元,人家要我在98个单品明细下面分摊总金额是价税合计金额,2219.8我分四张发票开,是十万元版本的,这个咋分配,折扣金额那里输入多少折扣率或者说多少折扣额呢?
郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
审计帮我出了调整表,要求我重分类,今年和上年数都要填重分类,我需要怎么操作
郭老师,付的软件使用费,一次性付2年的(26.1到27.12),我每月怎么做账
老师,上期有留抵1616.26,本月勾选待认证进项税额73573.32,销项是62423.91,请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢?
你好老师,股权转让是不是要股东登入自然人电子税务局网页申报个人所得税
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧摊销表,资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额,还是别的?
老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
单位给员工申报工资,是不是从2026年开始不能够补申报当月以前的工资了
老师好,请问老师贷款本金是4000万,利息是4061242.76,每个月还本付息,请问年化利率是多少呢