对,你这个是不需要找税务局的。

去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
老师,购买方已抵扣,需要退货,我是购买方,然后我开了红字信息表,现在是不是只要把红字信息表给销售方,销售方,自己下载红字信息表,开红字发票就可以是吗?那我购买方还需要做什么 吗?
老师好!问下我公司作为销售方2月份给客户开的发票,对方一直没认证,现在想退票,作为销售方我是收到她的退票,然后自己填红色信息表,然后自己开红字发票吗?
老师,我想问一下,我跨年我是销售方收到对方未入账发票,我是不是自己开红字信息表,然后在开对应的红字发票,还需要找税务局吗
上个月的发票 对方还没认证 是我们自己(销售方)开红字信息表吗?然后需要购买方(对方)点确认吗?对方要在哪里找到红字信息表点确认?
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
对方不要了退回,我这个月可能产生负数,不需要找税务局吗,申报能通过吗
负数需要找税务局申报的
老师就是我这边红字信息表,开完红字,下个月看申报自动抵减增值税是吗
对的,没错步骤就是这样
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您
老师我在问一下,那我入账冲红的话,负数发票三联都入账吗需要都盖发票专用章吗
对的,按理都是需要盖章的
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您