你好; 分录是对的; 在吧 转出未交增值税 结转到未交增值税贷方去哈

老师好,做了进项税额转出,还需要结转吗?
老师,您好!请问结转本月应交增值税,需要结转进项税额吗?分录怎么做
老师,21年的成本需要转出5万,对应进项税额不需要做转出 ,那22年这笔账怎么做呢
老师您看一下这样写分录对不对,还有之前的进项税额需不需要转出
老师 您好,收到公司发票 做进项税额转出,这样做对吗
股东用无形资产做实收资本,只用提供资产评估报告吗,借,无形资产,贷实收资本
老师和银行贷款,每月支付的银行手续费,需要银行开发票吗?不开发票,汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
之前的账把其他应收款—代扣社保计提到应付职工薪酬—社会保险费怎么办
老师,您好,我报年报的时候,发现这么个问题,然后中间差点就是异地预缴计提的附加税,这个怎么处理呢
老师,现在劳务,加工修理修配服务开票还可以使用吗
空调的安装费要归到空调的固定资产费用吗
老师,你好缴纳的印花税需要计提吗?还是直接4月直接缴纳,借:管理费用-印花税100 贷银行存款100
如果印花税 没有合同,可以按照发票金额报么
老师好,混凝土搅拌站尚未投产,电费应计入什么科目呢?
老师,运输企业,1~2月份,光考虑了税负率,这个毛利率没有考虑到导致出成本多了,毛利率很低,正常是6%我1-2月平均毛利才0.44%这个情况需要怎么调整是把2月账重新反了还是等以后慢慢调,3月份报表还没有报
这样转吗 余额就不对了
你好; 你分录写反了; 你写反了的哇
好的 ,三月份交增值税时怎么做呢
你好; 借应交税费-未交增值税贷银行存款
有进项抵扣
你好; 先去抵扣就行了。 缴纳只做这笔哈 ;月末做下结转分录
结转进项税额转出分录3月份做可以吗。2月份结账了
你好; 是的; 3月结转就行了。