你好,补做结转处理就是了
老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢? 之前做的,借:预付,贷,银行, 现在想把他放在成本里,会计分录是怎样的?2023年1月份的成本发票,是做到2022年12月里,还是做到2023年1月份里呢? 谢谢
老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢? 之前做的,借:预付,贷,银行, 现在想把他放在成本里,会计分录是怎样的?2023年1月份的成本发票,是做到2022年12月里,还是做到2023年1月份里呢? 谢谢
公司做账用的金蝶KIS迷你版,2023年1月份的账已做好,发现2022年6月份忘记将研发费用结转到管理费用,怎么才能返回到2022年将6月份的凭证进行修改?
老师,去年底计提的奖金,科目是研发支出,才发现忘记结转到管理费用~研发费用科目了,现在怎么处理
老师好,申报,20222秒利润表年报,财务软件里导出的上年同期数据,比如说,管理费用100, 2021年利润表年报的本期数为管理费用50,研发费用50, 那按财务报表导出来的管理费用100,是吧,因为年底把研发费用转到管理费用里了, 谢谢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师好,会计科目是: 借:管理费用-研究费用 贷:研发费,
你好,跨年结转,借方是 以前年度损益调整 才是的
这个公司用的是2007年企业会计准则,还用调以前年度损益调整吗?
你好,是的,是这样的
老师好,研发费用是2万的话,是这样的吗? 借:以前年度损益调整20000, 贷:研发支出20000, 结转时, 借:利润分配-未分配利润20000, 贷:以前年度损益调整20000, 是这样的吗?老师,
你好,是的,是这样的