你好。那是不是原来贷方记少了?
老师,2019年12月底计提应交企业所得税是700, 2019年底计提分录是: 借:所得税费-本年预交款700 贷:应交税费_所得税700 但在2020年一月份企业所得税有优惠400元,实际只缴纳300元 2020年一月份缴纳的分录 借:应交税费_企业所得税300 贷:银行存款300 等于余额在2020年应交税费贷方为400元。 在四月份实际缴纳了600元,我就少计提了企业所得税。 四月份计提税金分录 借:所得税费200元 贷:应交税费_企业所得税200元 缴纳时 借:应交税费_企业所得税600元 贷:银行存款600元 四月份结转时我是按照计提的金额结转的,不是按照实际缴纳金额结转的 结转分录是 借:本年利润200元 贷:所得税200元, 等于我的结转金额应该结转600元的,现在少结转了400元,所以在账面的所得税科目里面就导致实际缴纳金额少了400元,请问各位老师现在怎么调整,
老师,2019年12月底计提应交企业所得税是700, 2019年底计提分录是: 借:所得税费-本年预交款700 贷:应交税费_所得税700 但在2020年一月份企业所得税有优惠400元,实际只缴纳300元 2020年一月份缴纳的分录 借:应交税费_企业所得税300 贷:银行存款300 等于余额在2020年应交税费贷方为400元。 在四月份实际缴纳了600元,我就少计提了企业所得税。 四月份计提税金分录 借:所得税费200元 贷:应交税费_企业所得税200元 缴纳时 借:应交税费_企业所得税600元 贷:银行存款600元 四月份结转时我是按照计提的金额结转的,不是按照实际缴纳金额结转的 结转分录是 借:本年利润200元 贷:所得税200元, 等于我的结转金额应该结转600元的,现在少结转了400元,所以在账面的所得税科目里面就导致实际缴纳金额少了400元,请问各位老师现在怎么调整,急急急!!!请老师写出分录谢谢您
老师下午好,我们是餐饮行业,店里加上我一共是三位股东,现在另两位要撤资,酒店转让费60万,我按当时的出资比例退给他们,现在账务上该怎么分配呢?截止到1月底现金余额有119272元,应收账款234400元,应付账款为21242元,预收账款(现金值93260.27元,赠送值5697.73元未消费)利润169967.73元,这是我自己记的内部帐,现在他们两位要撤资,我们分账的话,只分利润吗?谢谢
龙老师早上好☀️!我们公司是2007年成立公司,前期公司注册资本已经注册工商登记了,有的股东是代持显明股东,后期因为生产经营扩大投资,原股东和隐名股东继续增资和新的股东加入投资,增加投资资本还没有增加到工商注册实收资本去做工商变更登记,今年9月前上报税务局损益表中作帐把后期是股东投资款放在其它应付款中做为借钱记帐,现在投资款都到位了,公司不再增加投资,想把超出工商注册资本的各股东的投资款目前不转为注册实收资本去做工商登记,想调整转为资本公积可以吗?请咨询龙老师应该怎么调整好?如果这样转为资本公积今后有那些利害关系及税收风险?需要提前筹划规避风险应做好那些防范措施?收到有空请回复!谢谢!
老师好!公司之前有个股东入股100万元到公司。因房地产开发一直在筹资筹建中,所以一直没开发起。在2019年开始股东要求退股,因公司没有钱就同股东协商将100万借入公司作资金周转,并在2020年开始还这股东借款,每次的金额不固定(20000—30000不等),可今天老板说目前没有钱,暂时先付2000元,用其他方式,不要以还借款名义,请问一下这应该怎么操作?它的用途写什么最恰当?
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
老师,您好,社保新开户,刚做完增员,在社保费客户端应该怎么做啊,申报缴费?还有其他要注意的吗
成品油进项发票,可以和服务费的销项发票,抵扣吗?
老师我们如果我们售货对方公司不要票,我们怎么计算加税不会亏呢?
格美酒店向易旅旅行社借款49.4万,还款56万,其中有一万元是代运营费用,剩下为利息,还款方式为置换房间
老师,自然人个税扣缴端网址帮发一下
个税app在哪里下载?图标什么样子的
老师,天津滨海新区住宅可以注册营业执照吗?
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
中级财务管理考试做计算题填式子时,有小括号要再加括号,是加中括号吗?还是再加上小括号?加小括号会不会被扣分?
股东分红款银行支付39万,交个税7.8万,如果银行支付39万,扣完个税应该支付31.2万吧。
那这个对呀。那你给这个数据是对的。 你还是说没有扣下来个税全额支出了。
但是银行支付给股东是39万
那就是支出多了,没有把个税扣下来。让对方把多支出的还回来就平了。