你这笔业务支付是:支付工资384.78元,应收B工资28.62元,应收C工资11.6元。 分录是: 借:应发工资344.56 贷:库存现金——银行卡支付 384.78 其他应收款——B 28.62 其他应收款——C 11.6

老师,请问一下,本月A员工借款10000 元,B员工借款5000元 ,用银行存款支付,都没有挂账,在本月发放工资时扣除A本月工资6000元,扣除B本月工资5000元 会计分录怎么做呢
老师 支付5月份工资时:借:应付职工薪酬-工资43500 贷:应付应付款-社保2567.14 其他应付款-张三 -1164.85 应交税费-应交个税 995 银行存款 41102.71 6月份A公司应发工资总额为:47218.58元,公司承担社保3574.85元,个人承担社保3379.7元(其中张三6月份的社保仍由公司代垫1164.85元),6月份张三有工资1425扣除5月份1164.85元后,6月份发260.15元。 计提工资:借:管理费用 工资 47218.58 那么支付6月份工资是怎么写呢?分录与金额怎么确定呢?
会计分录怎么1.12月21日分配工赛费用,其中,A产品工人工资30000元,B产品负担6000元,车间管理人员工资8000元,管理部门人员工资15000元。(附件数2张)2.12月21日经批准将资本公积金50000元转增资本。(附件数1张)3.12月22日本月发生制造费用18000元,按生产工时(A产品6000工时,B产品3000工时)分配计人A、B产品成本。(附件数3张)4.12月22日本月生产的A产品15台现已完工,总成本40000元,验收入库,结转成本。5.12月23日用银行存款5000元支付罚款支出。(附件数2张)6.12月23日用银行存款1200元支付行政管理费用办公用品费。(附件数2张)7.12月24日结转已销A产品成本120000元。(附件数1张)8.12月25日用银行存款1500元支付上述甲材料的运杂费。(附件数2张)9.12月26日将本月实现的产品销售收入250000元,发生的产品销售成本120000元、产品销售费用1500元,产品销售税金2500元,管理费用19200元,财务费用1000元,营业外支出5000元转人本年利润(会计分录怎么写)
要求:根据所给经济业务编制相关会计分录10.月末分配本月应付职工薪酬1295000元,其中生产A产品工人工资为400000元,生产B产品工人工资为300000元,车间管理人员工资为200000元,销售人员工资为200000,企业行政管理人195000元;11.按实发金额997000元委托银行代发本月职工工资;12.发放工资时代扣个人负担的社会保险费142450元,住房公积金155400元,个人所得税150元;13.以银行存款缴纳职工个人所得税150元14.摊销无形资产4000元。15.以银行存款支付管理费用20万元,财务费用10万元。营业外支出5万元请作出以上会计分录
A工资384.78,B工资-28.62,C工资-11.6 支付工资时: 实际付款银行卡支付的金额是344.56元(直接扣出384.78-28.62-11.6), 然后A银行卡付B28.62元,A银行卡付C11.6元,请教老师 ABC分录 月末怎么计提 支付时分录怎么写
老师,我是小规模纳税人,但卖方开具13%的增值税专用发票给我,我是不是要让对方退回发票,开具普票。另外我的金额是按对方含税金额除以1.03的金额入库存吗,还是直接按对方含税的金额入库存?如开票含税是1万,我是按1万入库存,还是1万除1.03入库存
老师,公司办公室的装修款64335通过公户付的,但是没有发票,作为开办费的话(尽管没有发票)可以税前扣除吗?
老师,我们公司去年报废了一批原材料,200多万我们开给报废厂几万块钱收入,,然后今年申报去年汇算清缴时用不用填写A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表呢?
老师:我们公司是做修的,都野外工,比较远,中午饭都在乡镇小饭馆吃,拿不到发票,一天大几百,老师你说这个如何解决?
朴老师,固定资产入账一定要发票吗?我公司买的空调是国补产品,发票抬头只能开个人,这样的话能入固定资产吗?
当月增值税进项大于销项,但是前期增值税有欠税,这部分留抵去抵了欠税的金额,账务处理该怎么做
报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理
老师,您好!请教一下您 残次品二次加工后分不出良品和残次品的数量了,就是混了,想知道领用残次品是 借:生产成本 贷:库存商品-残次品 那么,残次品的生产生本怎么核算呢?能指导一下吗?谢谢老师!
老师:您好!我公司是建筑安装行业,有一个光伏安装项目,材料占比80%以上,人工占比20%,但对方要求我公司全部开具13%税率的发票,我可以开具吗?
老师,已付款,对方公司没开票,已注销,无法收回款项,账务处理
ABC是不同的公司
一、借:应发工资344.56 其他应收款——B 28.62 其他应收款——C 11.6 贷:库存现金——银行卡支付 384.78 如果是不同的公司,建议分成不同的银行卡支付处理。你不可能让现金变成负数。现金必须是正数
月末需要计提吗
BC实际28.62是上月支付了 这个要退回
A公司384.78,B公司-28.62,C公司-11.6 A付B公司28.62,A付C公司11.6(这两笔实际是上月多付,这个月退回) A公司384.78-28.62-11.6=344.56, 344.56最后是A公司支付的金额 请教老师,月末ABC公司怎么计提 支付款收款的时候怎么写分录
一、是这样,如果是银行卡是A公司的,那到B、C公司需要退回这些款项。 二、不同公司不能共用银行卡。如果是B、C公司没有钱,可以由股东出资,或者是找A公司借款,付款至公账再开支使用。
好的 谢谢
祝学习进步,工作顺利