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(1)14日,销售A产品一批,开具增值税专用发票,发票上注明价款120000元、增值税额156000元,货款已收到。(2)15日,甲公司将一批B产品用于甲公司职工宿舍建设,按甲公司销售同类品的价格计算,价款为80000元。该批产品的成本为60000元。(3)18日,某单位因产品质量问题将其从甲公司购买的一部分A产品退货给甲公司,退货款已用银行存款支付,甲公司已开具红字增值税专用发票一张,发票上注明份款100000元、增值税额13000元。(4)20日,甲公司向某小学捐赠A产品一批,按当月A产品的平均售价计算,其不含税价款为50000元,成本为40000元,甲公司开具增值税普通发票。(5)23日,甲公司将自产新产品分配给股东,未开具发票。该批新产品无同类产品市场售价,适用的增值税税率为13%,产品成本为800000元(成本利润率为10%)要求:(1)计算甲公司本年7月的应纳增值税。(2)对甲公司相关业务进行账务处理。

2023-03-30 21:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-30 21:10

1借银行存款135600 贷主营业务收入120000 应交税费应交增值税销项税15600

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齐红老师 解答 2023-03-30 21:10

2借在建工程60000 贷库存商品60000

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齐红老师 解答 2023-03-30 21:11

3借主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000 贷银行存款113000

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齐红老师 解答 2023-03-30 21:11

4借营业外支出46500 贷库存商品40000 应交税费应交增值税销项税6500

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齐红老师 解答 2023-03-30 21:12

5借应付股利914400 贷库存商品800000 应交税费应交增值税销项税114400

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