第三题,以自产产品发放职工福利要视同销售的,假设售价20000不含税,分录为 借:管理费用-福利费 22600 贷:应付职工薪酬-福利费 22600 借:应付职工薪酬-福利费 22600 贷:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税-销项税2600 借:主营业务成本 12000 贷:库存商品 12000
、甲股份有限公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。本年5月,甲公司发生如下经济活动:(1)5月2日,向乙公司销售一批A产品,并开具增值税专用发票,注明价款200000元,增值税税额26000元,款项未收。该批商品成本为120000元。(2)5月8日,向丙公司销售一批B产品,并开具增值税专用发票,注明价款500000元,增值税税额65000元,给丙公司的现金折扣为“2/10,1/20,n/30”,现金折扣不考虑增值税。该批B产品成本为300000元。(3)5月13日,销售一批原材料,并开具增值税专用发票,注明价款20000元,增值税税额2600元,款项已收存银行。该批材料成本为15000元。(4)5月17日,收到丙公司的货款,存入银行。(5)5月18日,收到乙公司因质量问题而退回的A产品。(6)5月25日,经股东大会批准,将盈余公积100000元转增股本。(7)5月31日,盘盈库存现金100元,无法查明原因,经批准后转入营业外收入。
、甲股份有限公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。本年5月,甲公司发生如下经济活动:(1)5月2日,向乙公司销售一批A产品,并开具增值税专用发票,注明价款200000元,增值税税额26000元,款项未收。该批商品成本为120000元。(2)5月8日,向丙公司销售一批B产品,并开具增值税专用发票,注明价款500000元,增值税税额65000元,给丙公司的现金折扣为“2/10,1/20,n/30”,现金折扣不考虑增值税。该批B产品成本为300000元。(3)5月13日,销售一批原材料,并开具增值税专用发票,注明价款20000元,增值税税额2600元,款项已收存银行。该批材料成本为15000元。(4)5月17日,收到丙公司的货款,存入银行。(5)5月18日,收到乙公司因质量问题而退回的A产品。(6)5月25日,经股东大会批准,将盈余公积100000元转增股本。(7)5月31日,盘盈库存现金100元,无法查明原因,经批准后转入营业外收入。
●案例引入:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料采用实际成本法核算1.12月2日,甲公司销售一批产品给乙公司,并开具增值税专用发票一张,注明价款800000元,增值税额104000元,货款已收存银行。产品成本为500000元。·2.12月14日,甲公司销售一批产品给丙公司,并开具増值税专用发票一张,注明价款500000元,增值税额65000元,货款尚未收到。产品成本为280000元。3.12月20日,甲公司以自产产品作为职工福利发放给行政管理人员,产品成本合计15000元,售价合计为20000元。这个分录要怎么写呢
:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料采用实际成本法核算1.12月2日,甲公司销售一批产品给乙公司,并开具增值税专用发票一张,注明价款800000元,增值税额104000元,货款已收存银行。产品成本为500000元。·2.12月14日,甲公司销售一批产品给丙公司,并开具増值税专用发票一张,注明价款500000元,增值税额65000元,货款尚未收到。产品成本为280000元。3.12月20日,甲公司以自产产品作为职工福利发放给行政管理人员,产品成本合计15000元,售价合计为20000元。第3题的分录怎么写?
:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料采用实际成本法核算3.12月20日,甲公司以自产产品作为职工福利发放给行政管理人员,产品成本合计15000元,售价合计为20000元。
从公户给法人转帐1万怎么记账啊
1000万认缴资本,股东比例分别 69%、%1、29%,69%的股东已经实缴520万,公司从1000减资到600万,这些股东缴纳的和不缴的,会计要做账吗?
在五金店里购买的商品给公司开的定额发票我们怎么入账
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老师,记账凭证后的附件(银行回单,发票,报销单,合同,报价单,方案,会议记录,签领表)的存放顺序应该是什么样的?是不是回单和发票应该放前面
老师,资产负债表上没有出现负数也需要重分类嘛?
企业筹办期的账务处理
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老师,其他公司给我们公司开了专票,但是这笔费用是我们公司其他公司代垫的费用,但是业务员把票开到了我们公司,这个发票我叫对方开红字发票,他不给开,我直接在电子税务局上做不抵扣勾选吗?这样对双方有影响不?