你好 不可以阿,这个并不属于研发费用的

老师 公司同时研发两个产品,比如一个员工同时参与了这两个产品的研发,A产品是公司研发自己的东西,B产品是给其他公司提供信息开发服务。请问 是不是只有A产品的 研发工资才能享受研发费用扣除的政策加计扣除75%啊?
比如说一个研究所里的专利许可给一个公司使用他的专利 ,那么这个公司研发产品可以研发费用加计扣除吗?
请问一下 如果一个纯研发公司 目前处于研究阶段 现在的费用属于研发费用-费用化,那么研究阶段发现这个工艺不行 形成了一个专利 这个专利怎么算成本
我想问个问题 如果一个研究所授权给一个公司专利使用权 这个公司进行研发和生产 这个公司可以申请科技型中小企业吗?这个公司可以记研发费用加计扣除吗
您好,老师,研发费加计扣除里面的其他相关费用里的专利申请和代理费可以加计扣除,这个专利是研发完产品申请了专利这个研发成果的费用可加计,还是说用来研发这个产品用到的专利的申请费可以加计
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗