根据《企业所得税法》规定,工资薪金是企业所得税的税前扣除项目之一,而且必须要进行申报缴纳才能取得税收抵免效果。因此,如果公户发放了薪资,但是没有申报工资,则需要计提工资薪金税。计提的方法就是将本期发出的工资薪金总金额乘以相应月份的薪资税率,即可得出计提的工资薪金税金额,再从公户本期的应付账款中减去该金额,最后在企业所得税报表B表中填写

这月申报上月个税,报表做账当时没有发放工资,月末最后一天发工资了,也没做进7月份账和报表里,请问我这个月申报个税按照0申报还是工资表发放申报
工地项目从去年开始,项目部人员工资一直没走公司账户出,现在要走公司账户发出来了,那个税要怎么申报呢?个税由我项目部这边申报
我现在要做财务报表的申报,想要做工资。目前有三名员工,但他们的工资是从另一个公司的基本户发的,那个公司也是我们的,但跟新成立的的没有关系。我这个财务报表怎么做他们的工资呢?做上去但又没有从新公司基本户发工资,请问会不会有问题?
公司用对公账户给员工发了工资并且备注了是工资,但是申报个税是随便报的,实际发放的工资跟个税申报系统上对不上怎么做账?
工资没在个税申报表上申报,但是从对公户发出工资去了,后期要怎么做账
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?