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老师,我有一个月的账与利润表管理费用金额不否,但是我查不出来原因,借贷方也试算平衡着呢,会是什么原因呢

2023-03-31 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-31 11:26

同学你好  原因是你的管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目

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快账用户6180 追问 2023-03-31 11:30

那我现在账上比报表多了560,汇算清缴我要怎么填啊

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快账用户6180 追问 2023-03-31 11:34

老师,在吗

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齐红老师 解答 2023-03-31 11:37

在的 在纳税调整项目明细表

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快账用户6180 追问 2023-03-31 11:38

那就在纳税调整明细表里调增就可以了是吗,期间费用明细表按照账上的数据填是吗

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齐红老师 解答 2023-03-31 11:44

同学你好 对的 调增就尅了

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快账用户6180 追问 2023-03-31 11:45

那账上还需要调整吗

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齐红老师 解答 2023-03-31 11:45

账上不用调整的哦

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同学你好  原因是你的管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目
2023-03-31
是不是做管理费用 负数,这个损益科目不能做贷方,做贷方本年累计数不对了,
2020-11-14
你好,对的,有些软件只能在发生额的那个方向取数字的,所以没被取到数字的
2024-02-29
你好,因为咱们有做一笔凭证,把销售费用转入本年利润,应该是借本年利润贷销售费用。
2022-09-21
如果原会计分录是 借:管理费用 贷:银行存款/库存现金 则,   借:银行存款/库存现金     贷:以前年度损益调整   如果挂的是往来账,   借:应付账款/应收账款     贷:以前年度损益调整   月末结转时,   借:以前年度损益调整     贷:利润分配-未分配利润
2024-01-19
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