同学,你好,付货款一般用预付账款科目,收货款用预收账款科目

付货款:借:其他应收款 贷:银行存款 收货款:借:银行存款 贷:其他应收款 是对的吗?
收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款,其他业务收入,退钱时做的是借其他应付款,其他业务收入贷银行存款对吗
老师,还款时借 其他应收款 贷其他应付款 借银行存款贷其他应付款 对吗
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
老师,往来款若在贷方是 借:其他应付款 贷:银行存款 若往来款在借方 借:银行存款 贷:其他应收款 对吗?有点恍惚
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
但是前面账都做了,我现在是不知道怎么判别了,一会其他应收,一会其他应付
我就想我是不是反冲就可以了
还是说收款,我做其他应付款呢
红冲是要原科目红冲的,不能用其他应付去冲其他应收