您好,您用的是小企业准则吗?

发现以前年度的分录做错了,怎么调整,涉及到主营业务成本
以前年度主营业务收入多做了,今年怎么做调整分录
跨年,多记的主营业务成本,怎么调整?分录?
以前年度的主营业务成本多记了,调整分录怎么做?包括应税调整分录?
以前年度的主营业务收入多记了(少记了:利息支出),调整分录怎么做?包括应税调整分录?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交哪些税,
12月底发8月份工资,个税什么时候申报?
外贸合同中没有列明增值税税款,印花税缴纳是按照含税价还是不含税价
老师,企业所得税报表中,实际支付给职工的应付职工薪酬,是指已经发放到职工手里的工资吗?包含奖金吗?
请问这个是什么意思,我第3季度开了一张普票, 16386.14不含税。,然后第4季度把它冲红,重新开过一张增值税专用发票16386.14不含税,这个是哪里填写错误了吗?
老师已计入成本费用的职工薪酬是指1-12月应付职工薪酬贷方数 实际支付给职工的应付职工薪酬指1-12月份借方工资数吗
老师们,想问下如果我24年把一笔付款的回单直接计入主营业务成本了,发票到了又录了一笔成本,那我今年该怎么红冲呢,是小企业会计准则公司
老师好,销售固定资产开具专票分录怎么记
课题研究费用,需要缴纳印花税吗?
刘艳红老师继续回答我的问题
您好,是一般纳税人
您好 借应交税费,应交增值税,以前年度损益调整,贷应收账款 , 借以前年度损益调整,贷银行存款 借应交税费,所得税,贷以前年度损益调整 借未分配利润,贷以前年度损益调整