你好,是的,这样处理是正确的。

老师好,上月预付了13000元货款给供应商,分录为:借预付账款-A客户,贷:银行存款; 本月供应商才发货和开票,那我本月的购进分录是:借:库存商品 10000,借:进项税额 1300,贷:预付账款-A客户 13000,这样对吗?
老师好,上月收到客户预付款5000元,做账,借:银行存款5000,贷:预付账款5000;本月此货供应商到货,发货给客户总金额是10000元,客户再付了5000元,做账,借:银行存款,贷:应收账款,原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
老师:我这个月购买商家的打印机,借:预付账款999元,贷:银行存款,商家隔了几天退回6元给对公帐户,我是不是贷:预付账款6元,借银行存款
老师,请问。我们是电商行业,客户在我们店铺买了东西,由厂家给我们发货。发货了我们给他们货款(一件代发价)分录:是不是,借:预付账款-厂家 贷:银行存款 借库存商品 贷预付账款,借:主营业务成本 贷 库存商品,这个分录对不对?
老师之前预付了7万元,现在人家给我们退了6万,当时做账借;:预付账款7万贷:银行存款7万,然后现在退回来6万,那我这借:银行存款6万贷:预付帐吗
老师请问建立新账套,没有使用,就是把数据到入,这个账套怎么没删除两个字,只有停用,编辑。想把账套删除从新建立
老师,有种产品没有资质,不能开的名称,在规格型号标注是不是也是不行的
用于生产加工的固定资产,在季节性停工时折旧费应该怎么做账
老师,想问2025年汇算清缴产生了税额,在2026年4月份怎么怎么做账务处理呢
老师,我公司在2025年度补缴了2022年的企业所得税,做的会计分录是 (1)借:以前年度损益调整 贷:应交税费企业所得税 (2)借:应交税费企业所得税 贷:银行存款 (3)借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度损益调整;以上是我补计提和缴纳结转企业所得税的过程,但是我们在做2025年度审计的时候,会计事务所让我把这笔费用调整为 (1)借:应交税费-企业所得税 贷:利润分配-未分配利润,这样调整后资产负债表的未分配利润差额跟利润表的净利润就完全一致,请问一下这样调整对吗?我们公司是不是也要这样调整
你好老师在手机银行下载出来的明细和去银行打出来的流水是一回事吗?
股东实缴到位后,需要去工商局提交实缴登记备案吗
老师,您好。请问一般纳税人是一人独资企业,如有债务要承担无限责任是吗,如果是夫妻共同投资呢
个人代扣的个税在其他应收款里 资产负债表的时候是不是要把个人代扣的个税填入应交税费这里
我司销售货物,因为货物原因,被客户罚款了3千 我司已经款打给客户,这笔钱需要客户给我司开票吗