具体的是哪一个报表的。
老师企业所得税以前年度亏损是季报的时候填还是汇算清缴的时候填
所得税汇算清缴调表不调账,我想咨询所得税汇算清缴的年报需要按照调整后的应纳税所得额填表吗?还是按照账上的报表填写?谢谢
老师,工商年报填写的时候是资产信息是按照企业所得税汇算清缴调整之后的资产负债表填写,还是去年12月份的资产负债表填写啊
填报企业所得税年报汇算清缴的时候 按照报表的借方填还是贷方填
老师,麻烦问下企业所得税汇算清缴的时候,我职工福利费贷方是3万,借方是2万,我报企业所得税账载金额和实际发生额的时候怎么填报呢?
老师,企业承包其他单位食堂,燃气费用我们垫付后单位直接拨款,也就是直接拿燃气发票去单位报销,钱又打给公司,这样怎么账务处理
老师,客户现在要退货,但他们退货还得另外再支付2000元给我们,请问这个该怎么操作?我们开出去的销售发票要红冲是吗?然后收到的这2000元又该怎么进行账务处理?要开什么发票给他们
2018年销货方内部失误,错给我们公司的增值税专用发票多开了6万元,2025年对方刚发现错误,请问如何处理,我方是采购方,专票已抵扣,请问最好的处理办法是什么,谢谢?
老师,现金流量表里面的销售商品收到的现金,是不是就等于主营业务收入——(负债表里面的应收账款期末数——期初数)?
不能在工商协议上做变更的股东转过来 70 万,如果他和显名股东有代持协议的话,他可以直接转到对公账户吗?
你好,我公司建造商品房对外销售商品房买方承担的契税部分有我公司承担,现在清算土地增值税时候该承担的契税部分能不能计入扣除成本中
增值税加计抵减增加未分配利润,会影响资产自有率吗?上升还是下降?
老师,是不是本月进账退税勾选,和本月申请免退税没关系是吗, 因为我们本月采购进账勾选,要下个月才报关和退税
1月22日,采购部填制付款申请书,(1)从深圳市鹏奥贸易公司购入北京现代汽车一辆,价税合计88558元,该车辆提供给总经办部门使用;车辆购置税7836.99元计入固定资产成本。(2)购入北京现代汽车一辆,价税合计79702.20元,车辆购置税7053.29元计入同定资产成本,该车辆提供给销售部门使用;申请单由总经理签署后交由财务部审核,审核无误后出纳予以签发转账支票支付。以上车辆会计核算的使用年限为10年,车辆已过户。 这个怎么做账?2台车的固定资产价和增值税分别是多少?怎么样来计算的?麻烦老师讲的详细些,谢谢
老师好,组价不是应该关税✕1+关税税率吗?这个怎么直接÷?
老师 是科目余额表 工会经费本年借方是6275贷方是6239 汇算清缴的填借方还是贷方
账的金额填写贷方,税收金额实际金额填写借方。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。