向中介支付佣金, 需要做纳税调增

建筑业,是增值税一般纳税人且属于小微企业,现在做汇算清缴,需要调整的项目有业务招待费,一笔税务的罚款。除此之外,无其他调整,请问应填报那些表单呢
1、汇算清缴除了业务招待费需要调整之外还有什么需要做调整的呢? 2、向中介支付佣金需要做纳税调增吗
你好老师,请问我们汇算清缴时需要调整的项目除了业务招待费,福利费,暂估的成本,折旧,另外请问还有哪些是需要调整的吗?
老师,请问2023年汇算2022年度清缴时业务招待费纳税调增了40000,2023年做了补缴企业所得税用了以前年度损益调整科目,2024年汇算2023年的清缴时我需不需要调整报表呢?
所得税汇算清缴,纳税调整项目明细表,有调整就填没有就不填,如业务招待费本年23000元,它有什么规定,业务招待必填吗,如利息支出本年30万,有发票不需要调整可以不填数字吗?如没有发票呢?
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
如何做纳税调增?
不超过企年当年收入总额5%的部分,准予在企业所得税前据实扣除
1、那超过的部分准予在以后年度扣除吗? 2、如果收入为0,中介费为30万,是不是就得全额调增了?
超过的部分,不准予在以后年度扣除
收入为0,中介费为30万, 就得全额调增了
好的,那像物业公司的还有什么需要注意做纳税调整的呢?
汇算时可看纳税调整明细表,对照看,若有相应明细业务,就调整,没有就不填。