业务招待费报不管金额多少都涉及到调整的
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,有票填业务招待费支出填+、扣除类调整项目(三),无票填其他(十七
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?
老师,我在做汇算清缴时, 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企,填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表, 3.在A105000纳税调整项目明细表里,业务招待费支出项目的税收金额就带不出来,业务招待费就要全部成调增金额,这要怎么办?
所得税汇算清缴发生广告费,A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表什么意思,没有跨年就不要填这个表了吗??
我想请教下 如果企业所得税汇算清缴 是要有福利费 业务招待费要调整的话 就是要在纳税调整表格里面如实填写就好了 年度财务报表需不需要跟着改变数据? 年度财务报表 是根据最后一个月 也就是12月的累计数据填写就好了 是不是这样子啊?
老师,麻烦问一下,我们4月份和6月份红冲了两笔销项发票,是我们当时税率开错了,把应税的开成免税了,9月份又重新开的,那我在10月份填9月份报表的时候,因为我们涉及到蔬菜肉蛋的减免那一张报表是不是就不应该再填我们红冲的这两张发票数了?因为4月份6月份我已经填完了
老师 企业报销流程 怎么样子合适 有模版吗
郭老师,我们公司有一个员工他的缴费基数不一样,是9739元,那我应该什么算他的单位部分和个人部分的
想问下,贸易的电商,若是商品类目太多太杂了,这种情况必须一个个录明细吗?这样太难统计了,有简单的办法吗?
老师,我们是卖扎头发的小饰品的,价格也就一两块,但是发货环节会有发错货的情况,这部分发出去了基本上也不会退回,发货的这部分损耗如果要统计明细就太麻烦了,预计发货损耗在10%,这部分损耗应该怎么处理比较合适呢
B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65.附加税1023.31 请问最后B 公司的利润是多少
老师你好,我们公司和供货商23年签的合同,23年也给我们送货了,但是在24年2月才给我们开票,发票开具的金额是23年签合同的金额和24年签的合同金额总计,这种这张票我能把23年的做到23年作为成本吗
这种情况怎么申报啊?
公司举办印了餐券球员凭餐券到饭店吃饭,如付乙酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
老师好:请问上月收到一笔银行汇票,当时不知道是银行汇票就入账了,挂的是汇票那家名头(在其他应收款贷方),老师我怎么才能调的正确的这家呢?
昨天填凋调整表业务招待费没有填上,今天是不要更正申报表
对您要是没填写的话,需要更正的
其他的有调整就填没有调整不填对吗?
对,有的就填,没有就不用填写