同学您好,是不含税收入
老师好,这个文化建设事业费的收入是按含税收入申报吗?
文化事业建设费申报表里面的应征收入是含税收入还是不含税收入
请问老师,文化事业建设费申报的时候,是按照含税收入-含税成本申报,还是不含税收入-不含税成本
老师文化事业建设费申报里面的应征收入是含税还是不含税?
老师,请问广告宣传费申报缴纳文化事业建设费,请问填写的计费收入,是含税收入,还是不含税收入
老师,公司股东之间转让协议,转让款可以股东之间转账吗?公司需要怎么做账?
23年已入账并认证的进项成本票在25年7月被税局通知为异常发票,进项税额已经在7月转出,现税局又通知需要在23年度企业所得税纳税申报表做更正申报,请问如何处理?是那个数据需要修改?
老师,我自己个人也就是自然人可以开普票票出去吗
速达软件里做账,小规模销售的时候,不需要做销售开单么,直接做凭证就行了吗
朴老师,请问是不是应付职工工资科目,本年累计数,就是年报表中A105050中的工资薪金支出数?
老师第一次注册的公司,税务登记先登记先自然人身份登录,录入信息吗?
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
老师,请问下,E表,我框选列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
请问老师,那我直接用科目余额表中的主营业务收入-广告收入减去主营业务成本-广告成本,差额×3%申报对吗?
请问老师,只要发票开成*广告服务*都得缴纳文化事业建设费的对吧? 如果开成*宣传服务*还用缴纳文化事业建设税吗?
应缴费额=应纳娱乐业、广告业营业税的营业额×3%
是的没错, 是这样的广告服务 要交的,看合同内容不是看发票的
请问老师营业额啥意思,能通俗点解释一下吗?谢谢
同学您好,就是开票的收入(主营或其他业务收入)
不用减去成本吗
同学您好,不要的,这是全额交税的
单位是杂志社 也有广告服务,请问2022年有什么优惠政策吗?
这种情况 没有收葳的