同学您好,是不含税收入

请问老师,文化事业建设费申报的时候,是按照含税收入-含税成本申报,还是不含税收入-不含税成本
广告文化事业建设费,小规模是季度收入内6万免征对吗,6万是含税还是不含税。然后超的话,是以含税报文化建设费还是不含税。
广告公司,收到策划服务费含税20万,佣金含税10万,请问申报文化事业建设费的时候应该按照哪个基数申报
老师文化事业建设税是按含税的报还是不含税的
老师文化事业建设费申报里面的应征收入是含税还是不含税?
老师你好,铝塑板制度牌,公示牌——开票的时候要选择塑料制品还是金属制品,我在网上查的时候说是选择非金属矿物制品
老师对帐需要怎么对的呢,可以教下方法吗
个税被员工申诉了,更正申报之后申诉还有吗,需要怎么处理
老师,我们是一般纳税人,执行小企业会计准则,财务报表自动生成,5月做5025年汇算清缴,需要补缴企业所得税1130元,我该怎么做这笔账务的分录?!
老师您好,我们有两个公司,有1位员工在A公司交的社保,实际工作在B公司,现在工资社保都是A公司在发,然后B公司再把钱转给A公司,A公司要给B公司开票。,这个发票怎么开,开什么类目的,两家公司都是一般纳税人
老师好,问下单位股东是港澳的,工商年报里面债权债务情况,有一项对境外投资者的债权合计,这个怎么填写
根据您的申报情况,“个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符”{个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符(2025-01-01-2025-12-31[差额:33828.30])},请您及时自查更正。如已更正或已确认申报无误,请忽略该提醒。温馨提示:申报后可以通过电子税务局申报自检结果查询模块自行校验,降低因申报错误造成的涉税风险。这个要怎么处理弄
老师我们给b公司打款 b公司又打给c这是什么业务 我该怎么做账 又说什么三方协议 我不懂
2025出口关单申报免税,怎么填写增值税报表?
老师好,报销需要附付款截图吗?谢谢
请问老师,那我直接用科目余额表中的主营业务收入-广告收入减去主营业务成本-广告成本,差额×3%申报对吗?
请问老师,只要发票开成*广告服务*都得缴纳文化事业建设费的对吧? 如果开成*宣传服务*还用缴纳文化事业建设税吗?
应缴费额=应纳娱乐业、广告业营业税的营业额×3%
是的没错, 是这样的广告服务 要交的,看合同内容不是看发票的
请问老师营业额啥意思,能通俗点解释一下吗?谢谢
同学您好,就是开票的收入(主营或其他业务收入)
不用减去成本吗
同学您好,不要的,这是全额交税的
单位是杂志社 也有广告服务,请问2022年有什么优惠政策吗?
这种情况 没有收葳的