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2025出口关单申报免税,怎么填写增值税报表?

2026-06-05 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-05 13:50

你好好免税填写附表一第18行

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快账用户5118 追问 2026-06-05 13:52

之前申报的已经填写在16行了

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齐红老师 解答 2026-06-05 13:53

那冲了,填写免税收入

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快账用户5118 追问 2026-06-05 13:54

之前开的0税率发票,现在红冲发票,开免税

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齐红老师 解答 2026-06-05 13:55

就是按上边的流程申报的

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快账用户5118 追问 2026-06-05 13:56

哪里有流程?

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你好好免税填写附表一第18行
2026-06-05
需要根据出口业务所确定的销售收入,来填报《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》和《增值税减免税申报明细表》。 第一步,将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏——货物及加工修理修配劳务销售额栏次。 注意,如果外贸企业出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏——服务、不动产和无形资产销售额栏次。 第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次。 如果外贸企业出口的是服务,销售额还要同时填写在第9栏——“其中:跨境服务”栏次。 填写完销售收入,外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后,也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》待抵扣进项税额的26栏——本期认证相符且本期未申报抵扣栏次。 最后,我们检查主表上是否已采集附表上的申报数据,检查无误就可以提交申报了。
2022-05-26
本月正常报增值税,12月出口收入无需调整重报,先完成当期增值税申报,再在退税系统申报12月所属期免抵退税,次月增值税申报时填退税汇总表的免抵/应退税额即可。
2026-02-07
你好同学需要填写
2022-02-11
同学你好 有免税的吗
2022-01-13
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