这个是抵22年企业所得税呢

2022年工业制造业由税收缓交政策。22年的某些月份税在23年陆续缴纳。那么缓交的这些税额应该在22年计提还是23年计提并在企业所得税前扣除?
全年一次性奖金在22年计提费用,1月份申报,申报在22年12月份所属期了,23年2月份通过企业基本户发放,这样费用可以在22年所得税前扣除吗?
员工拿22年的发票过来报销,23年3月份支付了,那么22年的发票应该抵扣23年企业所得税还是22年企业所得税呢
执行企业会计准则,由于发生销售折让,23年1月份红冲22年10月份开具的红冲发票,含税价2.26万元,其中收入2万元,销项税0.26万元,对于销售方而言,23年汇算22年度所得税时候,开具红冲发票应该怎么做分录?并且22年度汇算所得税的时候怎么调整
你好老师,我公司是小规模企业,因22年暂估成本,在23年汇算清缴时未取得发票,导致22年少交了企业所得税2200,在23年10月份补交了22年的企业所得税,我想请教下这个以前年度损益调整后,报表怎么填写,谢谢老师
老师您好,像单位买的一些工艺品,单件金额几万块的这种,不想一次性记入费用的,记入哪个科目比较好
暂估的成本票,没进来以后也不知道来不来,汇算的时候可以只调增一部分吗?,一次性调增税负太高了,公司不想交
A公司有食堂,B公司的员工去这个食堂吃饭,可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费,然后A开一张餐费发票给B公司,A公司不是餐饮行业
请问老师我有一张25年进项发票,已经验了入账了,现在这张要红冲有什么影响吗?账上要做何调整啊?
修路时找的包工头,找工人干活,给我们开发票,开什么项目合适?
小规模纳税人转租商铺,需要申报哪些税种呢?
老师,我们给供应商加工,原料是他们提供的,每次对账开票都是把原料金额扣除的,这样可以吗?
公账给员工发奖金是怎么扣税的呢?
老师,财政部审计报告备案利润总额,资产总额,负债总额,收入总额,按报表的什么数填?
请问会计学堂里的实操课,都是针对代理记账的吗?
但是这些费用是23年3月份才支付的,也是3月份才收到这些发票,去年已经结账了
这个发票是开的2023年的吗?
不是,都是加油费和快递费,22年开的
这个发票跨年的话,不能抵2023年费用,要是金额小倒是没啥事
1500多块钱,应该没事吧
哦 这个是没啥问题的