这个你要看看海运发票是开给你们还是客户的。开给客户的话,这样处理没问题,开给你们的话,你们就要货物收入和海运都计入收入,相应的计入应收款,收到货款时,贷方全部为应收款。
老师,公司做货运代理的,从人民币账户购汇美金付海运费,收到人民币发票,我前期6个月都是做如下分录,购汇:借:银行存款-美金账户,贷:银行存款-人民币账户,付海运费:借:主营业务成本(发票金额),贷:银行存款-美金账户(按发票金额人民币入账),我是不是分录做错了,应该怎么调整
跟巴拿马客户做FOB价格,我们海运费垫付给货代后客户再跟货款一起汇给我们,但是报关申报没有将海运费平摊单价做CFR,银行结汇有问题。我们付给货代公户的海运费已经开票出来了,货代不肯退回公户发票作废改汇私户。请问这种情况下,多出来的美金如果作为下一步订单的定金,即已经出去的这单FOB价格没有收客户海运费,但是又付了海运费给货代开票,有没有关系?
:新开的小规模外贸公司,刚做好了对外经营者备案,开立了银行基本户与美元外币户,主要是替非洲一老客户采购空调,家电,灯具等电器产品。原先是客户打款到工厂,工厂报关出货后客户打佣金款到我个人帐户。现在想用公司外币帐户收客户美金货款、运杂费与应付佣金后结汇人民币再转货款与运朵费给工厂与货运代理,这样与客户,工厂签订三方协议,由我公司代收代付货款,工厂报关出货给客户,我公司收取相应比例服务佣金,这样的代收代付操作合规,可行吗?
报关单以FOB的形式出口了,收汇收到是含海运费的款,总的收汇了318美元,人民币:2041.31元 前期帮客户付了海运费,收到海运费发票金额:1685(海运费发票开的是我们公司)。怎么做会计分录
老师,我是以FOB报关出口的,海运费是我先帮客户支付,客户再转对公给我。我银行收汇包含海运费共收外币318,人民币是2041.31,海运费发票是1685,其余的为货款。我分录这样做对吗。
老师,请问,退给客户的律师费,借:应收账款,贷:银行存款对吗?
A是总公司,B是子公司; C公司先向B打了100万的股权款,后又向A打了200万的股权款,然后D公司又购买C公司股权,向A公司直接支付了300万的股权款,请问A公司的股权款怎么做账呢
截图当中标红的地方。两个问题,一个是现值是什么意思?5000元全年2600元是什么意思?限制类关税是零。然后有一个什么?增值税,消费税减按70%是征收是什么意思?
截图当中标红的地方,列明金融服务一般纳税人适用3%的税率的有哪些?帮我举例一下。
老师您好,开票是只有销售方开还是采购方也可以开,应该分别怎么做账;对于企业所得税来说,开专票普票都有什么影响,如何做账?
其他应付款-应付业主公共收益分成这个科目余额的,但是本次贷方新增321.1,借方发生345.5导致本次出现借方余额,整体是贷方余额,这种要调整分录吗
老师好,国企发包方支付工程预付款给施工方,收到施工方开具的不征税普票 。发包方需要怎么做账呢,麻烦老师帮忙解答 谢谢。
老师您好,我公司收到B公司项目维保和维护费用,开专票给B公司,B公司要求收到费用后项目上电费我公司承担,需要我们给B公司付款,B公司给我代开电费发票。这是不是属于对开发票,合规合理吗?
请问老师,我们是零售企业,有时候买给客户的产品坏了,客户需要重新换,那么我这个财务上怎么处理啊?
请问老师固定资产可以提前折旧完吗
我的合同签的是不含海运费的。是签了含海运费才做入收入,然后再冲减收入吧,我只是帮客户代收代付。发票是开给我公司的
帮客户代收代付的话,这样处理也是可以的。
是不是只要是帮客户代收代付的,拿到相对应的发票,我都要做冲销,不能当作公司费用支出是不是。刚有个老师跟我说,我在做收汇时还要做一笔汇兑损益,不是在结汇的时候才有汇兑差吗。
老师你们对这个会不会呢。
代收代付的不属于企业的费用,在结汇的时候才做汇兑损益。
1.老师,你分别帮我看下第一张是不是就是提单,第二张是我跟外国的销售合同,我的销售合同里面的品名是不是也要跟我开具的普通发票和报关单一致的才可以,第三张是不是形式发票呢。2.然后老师,我想问下,装箱单是可以找货代拿还是我们企业自己制作的呢。3.还有一个收汇水单是可以自己打印的还是找银行拿的。
同学,不好意思,这个这么具体的东西我还真回答不了。
浪费我极速卡,会计学堂应该给我匹配一个会进出口的呀。不过还是谢谢老师解答。