这个你要看看海运发票是开给你们还是客户的。开给客户的话,这样处理没问题,开给你们的话,你们就要货物收入和海运都计入收入,相应的计入应收款,收到货款时,贷方全部为应收款。
老师,公司做货运代理的,从人民币账户购汇美金付海运费,收到人民币发票,我前期6个月都是做如下分录,购汇:借:银行存款-美金账户,贷:银行存款-人民币账户,付海运费:借:主营业务成本(发票金额),贷:银行存款-美金账户(按发票金额人民币入账),我是不是分录做错了,应该怎么调整
跟巴拿马客户做FOB价格,我们海运费垫付给货代后客户再跟货款一起汇给我们,但是报关申报没有将海运费平摊单价做CFR,银行结汇有问题。我们付给货代公户的海运费已经开票出来了,货代不肯退回公户发票作废改汇私户。请问这种情况下,多出来的美金如果作为下一步订单的定金,即已经出去的这单FOB价格没有收客户海运费,但是又付了海运费给货代开票,有没有关系?
:新开的小规模外贸公司,刚做好了对外经营者备案,开立了银行基本户与美元外币户,主要是替非洲一老客户采购空调,家电,灯具等电器产品。原先是客户打款到工厂,工厂报关出货后客户打佣金款到我个人帐户。现在想用公司外币帐户收客户美金货款、运杂费与应付佣金后结汇人民币再转货款与运朵费给工厂与货运代理,这样与客户,工厂签订三方协议,由我公司代收代付货款,工厂报关出货给客户,我公司收取相应比例服务佣金,这样的代收代付操作合规,可行吗?
报关单以FOB的形式出口了,收汇收到是含海运费的款,总的收汇了318美元,人民币:2041.31元 前期帮客户付了海运费,收到海运费发票金额:1685(海运费发票开的是我们公司)。怎么做会计分录
老师,我是以FOB报关出口的,海运费是我先帮客户支付,客户再转对公给我。我银行收汇包含海运费共收外币318,人民币是2041.31,海运费发票是1685,其余的为货款。我分录这样做对吗。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
我的合同签的是不含海运费的。是签了含海运费才做入收入,然后再冲减收入吧,我只是帮客户代收代付。发票是开给我公司的
帮客户代收代付的话,这样处理也是可以的。
是不是只要是帮客户代收代付的,拿到相对应的发票,我都要做冲销,不能当作公司费用支出是不是。刚有个老师跟我说,我在做收汇时还要做一笔汇兑损益,不是在结汇的时候才有汇兑差吗。
老师你们对这个会不会呢。
代收代付的不属于企业的费用,在结汇的时候才做汇兑损益。
1.老师,你分别帮我看下第一张是不是就是提单,第二张是我跟外国的销售合同,我的销售合同里面的品名是不是也要跟我开具的普通发票和报关单一致的才可以,第三张是不是形式发票呢。2.然后老师,我想问下,装箱单是可以找货代拿还是我们企业自己制作的呢。3.还有一个收汇水单是可以自己打印的还是找银行拿的。
同学,不好意思,这个这么具体的东西我还真回答不了。
浪费我极速卡,会计学堂应该给我匹配一个会进出口的呀。不过还是谢谢老师解答。