你好: 残保金会计分录: 计提 时: 借:管理费用—残保金,贷:其他应付款—残保金。 实际上交时: 借:其他应付款—残保金,贷:银行存款
问下,20年缴纳的19年度残疾人就业保障金,分录是借应交税费-残疾人就业保障金,贷银行存款么?用写计提分录不,借税金及附加,贷应交税费—残疾人保障金么?
老师、残疾人保障金计提分录应该怎么做呢
缴纳残疾人就业保障金,计提时是 借:税 金及附加 贷:应交税费-应交残疾人就业保障金 缴纳时 借:应交税 费-应交残疾人就业保障金 贷:银行存款 这样子做对吗?
借:管理费用—残疾人就业保障金, 贷:应交税费—残疾人就业保障金。 老师,残保金可以这样计提吗?
老师,残疾人就业保障金应该怎么计提?
老师,我们上个月开给客户一份发票,他没有勾选确认,我这边已经申报好,现在客户要求把那份发票的品名更改,我是不是只要开具一分红字再开正确的就可以
在建工程转固定资产的分录怎么写
甲方以房抵工程款,房产未过户,我司直接将房产低价转让给第三方,如何账务处理
你好老师,股东打给公司的,备注:实缴款的钱,能不能记入实收资本。
老师 我想问下公司是一般纳税人开普通发票是不是也要交13个点的增值税
股东打款备注投资款是否一定要计入实收资本?
请问老师公司成立之日起如果没有做账报税可以吗
详细一点包括公式也说一下谢谢谢谢
老师好,请问在建工程过种支付的契税,入在建工程科目吗?
请问老师,甲单位要注销,有其他应收款-个人股东张三200万。税务注销时未清理干净。税务查账3年后,仍未注销成功。请问老师,如果个人股东归还了这200万。可以再做注销吗?
老师可以直接借:管理费用—残保金,贷:银行存款?因为从三方协议上直接扣的
这样不行。需要先计提再交。