你好!是你们的主营业务的话计入主营业务收入就可以,发生的直接支出可以计入主营业务成本

老师,我们公司小规模纳税人在当地有点特殊,类似于政府部门让我们公司专门负责为当地招商引资,打造当地的电商平台,为各类公司提供电商平台,对政府部门闲置的资产管理,如果以后专门为各类公司提供销售渠道而收取居间服务费的话,这居间服务费该记入什么科目,公司的成本又有哪些?
甲上市公司主营业务为家具制造为居民企业2019年经营业务如下取得产品销售收入8500万元取得商标所有权转让收入200万元取得专利技术使用权转让收入100万元发生营业成本5206万元应交增值税400万元城建税及教育费附加44万元发生销售费用2000万元其中广告费1600万元适用扣除比例15%管理费用900万元其中业务招待费70万元新技术开发费用50万元财务费用160万元具重向银行支付利息20万元向乙公司支付利息35万元本金500万元银行同期同类贷款利率为6%向中介机构支付手续费8万元合同收入金额100万元营业外支出350万元含直接向养老院捐款20万元通过公益性社会组织向希望小学捐款100万元通过县级人民政府向国家规定的目标扶贫地区捐款50万元支付税收滞纳金及罚款16万元取得国债利息收入200万元2018年12月购入一台机器设备原值400万元无残值预计使用年限5年会计核算时按照直线法计提肪旧该折旧已计入当期成本费用中计入成本、费用中的合理续发资总额3000万元、拨缴职工工会经费60万元、支出职工福利费450万元发生职教育经费80万元要求使用间接计算法公司2019年度实际应纳的企业所得税。
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
政府投资给我们公司建设当地的区域性品牌项目,这笔费用是不是得单独核算呢,政府的这笔资金跟公司营业执照的内容不相符,这笔资金和项目的成本又该用什么科目进行核算呢?项目完工了,成本又该往哪结转?
关于居然服务费做主营业务的话,成本不知咋构成,全部都是通过老板的人脉资源用公司签合同,维护好人脉资源的成本不好界定,无法取得发票,相当于没有成本,只有企业的间接费用而已,如果哪些公司找我们公司开居间服务费的发票,发票的项目怎么开?税率是多少?
你好!是无偿给的吗?
公司内部好像成了一个项目部,专门负责区域品牌项目建设,公司目前而言四不相,第一:抖店直播带货的收入基本上是其他公司用我们公司名字收款,我们公司承包他公司的工资及期间费用及货款结算给供货商,如果抖店的收入作为我公司的收入,他公司的所有费用,又该如何做账?第二:区域性品牌的建设如何核算?第三:公司收到的居间费用该往哪里做?老师,这公司太特殊了,跟现在所有的公司都不一样
你好,对应产生的费用记计入销售费用就可以,你们给供应商转款的时候,对方要提供发票,这些记录成本
老师,那收取居间服务就没有成本吗?这居间服务费一般是按什么比例收取呢?有没有明文规定,给对方开发票按什么项目开呢?税率多少
你好,按佣金开发票,你是小规模的话,今年是1%的税率
我们支付快递公司的快递费,对方开普票给我们的税率是多少,快递公司要6%的税点
你好,对方是一般纳税人还是小规模?
一般是6%,小规模是1%,对吗?他们可以随意加收税点吗
你好,按规定是不可以的,看你合同签的是含税还是不含税的?
他们是按月结算,应该没有合同,以后签合同最好是价税分开,对吗
你好,是的,最好是注明税率
我们是小规模,开出去和收进来的发票税率不是都是1%吗?还是要看对方的公司是一般纳税人还是小规模,一般纳税人开同样的东西给小规模人不能按1%开吗
你好,你的进项发票不一定是1%,如果是一般纳税人的话,就不是1%的税率
如果对方同样是小规模就是1%,不是的话,税率有变化,对吧
你好,是的,可以这样理解