您好,借 原材料 200 应交税费26 贷 应付票据 50 应付账款 50 银行存款 100

购买原材料一批,价款128万元,增值税率13%,运杂费5000元,材料已验收入库。开出支票50万元,银行承兑汇票20万元,抵预付账款10万元,其余尚欠。写会计分录
2、向A公司购买材料一批,价值160万元,增值税率13%,开出支票113万元,其余尚欠,材料已验收入库。做详细会计分录
购入原材料一批,价款120万元,对方支付了运费9000元。增值税率13%,消费税税率6%。开出支票面值50万元,商业汇票20万元,抵预付款10万元,其余尚欠。做会计分录
购入原材料一批,价款120万元,对方支付了运费9000元,增值税率13%,消费税税率6,开出支票面值50万元,商业汇票20万元,抵预付款10万元,其余尚欠。计算过程详细并做会计分录
购入原材料一批,价款120万元,对方支付了运费9000元。增值税率13%,消费税税率6%。开出支票面值50万元,商业汇票20万元,抵预付款10万元,其余尚欠。计算过程详细并做会计分录
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?